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二月份有一筆憑證做錯(cuò)了,原憑證 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費(fèi)用 貸 銀行存款,需要怎么操作
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2017-06-29
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?好繁瑣
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2018-12-28
公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
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2019-03-21
和個(gè)人借款的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對(duì)方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
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2019-01-14
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時(shí)借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個(gè)貸款的部分要借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,還是借:長(zhǎng)期借款,他每個(gè)月的利息不固定,不好計(jì)提利息費(fèi)用。
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2023-04-13
2014年12月1日一般借款1000萬,5年期,利率7%,15年7月一般借款2000萬,3年,年利率9%,15年建造廠房占用1000萬元,16年1月占用1000萬,4月占用500萬,7月占用500萬,廠房16年9月完工,問16年一般借款資本化利息和費(fèi)用話利息各多少
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2018-09-05
借:固定資產(chǎn)――大棚 貸:銀行存款借:制造費(fèi)用――折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊對(duì)嗎
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2017-10-25
工地上借入的借款計(jì)提利息用哪個(gè)科目,二級(jí)科目怎么設(shè)置合理?
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2018-08-01
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
老師,你好歸還長(zhǎng)期借款不明白。 長(zhǎng)期借款在最后一期歸還的只有本金和應(yīng)付利息,為啥還會(huì)出現(xiàn)在建工程/制造費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用,長(zhǎng)期借款利息調(diào)整在計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)平調(diào)了?
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2023-05-05
老師,我請(qǐng)教一下有關(guān)專項(xiàng)應(yīng)付款的賬務(wù)處理問題,撥入借:銀行 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 發(fā)生費(fèi)用時(shí)是借:固定資產(chǎn) 、原材料、相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行、現(xiàn)金,還是直接借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行、現(xiàn)金
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2017-12-26
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核;審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本一臺(tái)4299元,繪畫板一臺(tái)699元,文件柜5座共2800元,保險(xiǎn)柜2座共3200元,辦公臺(tái)5張共4002元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。問題:請(qǐng)問出納要做幾筆帳,怎么做?請(qǐng)問會(huì)計(jì)要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
請(qǐng)問現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請(qǐng)問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對(duì)嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時(shí)分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時(shí)小票沒做帳,這個(gè)油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26