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6月份做的預(yù)提分錄是借管理費(fèi)用預(yù)提,貸其他應(yīng)付款張總,8月份是這樣做嗎?借其他應(yīng)付款張總,貸管理費(fèi)用?
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2017-09-04
老師上個(gè)月一筆管理費(fèi)用做錯(cuò)了,這個(gè)月怎么更正 借:管理費(fèi)用16500 貸 銀行存款 要更正為: 借:工程施工 貸:銀行存款
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2016-10-09
老師好,公司項(xiàng)目上有備用金需要,可否先讓銷售人員以借款名義借出3萬(wàn)元,等項(xiàng)目執(zhí)行完畢再用票報(bào)銷或還款?
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2023-02-09
老師,今年收到財(cái)政貼息,用于明年支付銀行貼息這樣處理對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:其他收益 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2021-01-03
老師您好,我上個(gè)月把一筆費(fèi)用做成:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,應(yīng)該是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)如何解答
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2018-12-06
銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 還是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 ,兩筆分錄哪筆對(duì)?
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2017-09-18
8月份的社保費(fèi),8月18號(hào)已繳了,是否借:管理/銷售費(fèi)用-社保,貸:銀行存款就可以了?需要做 1、借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,2、借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款-**,貸:銀行存款嗎?
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2017-10-17
以個(gè)人名義向銀行借款100萬(wàn),個(gè)人沒(méi)有用這筆錢,公司在用,這筆錢可以以個(gè)人名義列支借款科目嗎?這筆錢所產(chǎn)生的借款利息可以列支在企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?需不需要扣繳個(gè)人所得稅!
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2019-02-21
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問(wèn)題,怎么做分錄
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2022-05-14
老師,員工借支費(fèi)用的話是不是要填張借支單,那員工手上要留什么單據(jù)嗎,如果他借支500,從下次發(fā)的工資里直接扣掉那500,那賬怎么計(jì)好
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2016-10-29
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-14
請(qǐng)問(wèn)政府會(huì)計(jì)制度下,單位職工用財(cái)政預(yù)算借款(用于公車加油),那么財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是要做: 借:其他應(yīng)收款 貸:零余額賬戶用款額度 請(qǐng)教下,預(yù)算會(huì)計(jì)要做分錄嗎?
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2019-06-05
2016年還借款2萬(wàn),憑證做成借:應(yīng)付利息 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,1月份發(fā)現(xiàn)憑證調(diào)整成借:短期借款 貸:應(yīng)付利息 ,月末這筆利息要轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2017-02-26
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
這道題里的應(yīng)收賬款為什么要-2 借應(yīng)收賬款 貸壞賬準(zhǔn)備 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 一借一貸不是就相當(dāng)于抵消了 不用加也不用減呀 而且這是上年度的應(yīng)收賬款2萬(wàn) 和今年有啥關(guān)系 不太能理解 求解
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2020-02-29
融資租賃一臺(tái)車用于運(yùn)輸,24萬(wàn)分兩年還款,每個(gè)月還1萬(wàn)元,其中包含1千元利息,應(yīng)該怎么分錄。借:固定資產(chǎn)24萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款24萬(wàn);還款時(shí)借:長(zhǎng)期應(yīng)付款9千借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1千 貸:銀行存款?
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2019-02-23
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒(méi)到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
老師請(qǐng)問(wèn)公司員工替公司發(fā)票,以借款名義提現(xiàn)給他,發(fā)票開(kāi)回,沖銷他的借款,這筆分錄是?用發(fā)票是總金額入賬,他的借款如何沖銷?
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2016-12-14