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老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開代開專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕]算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開代開都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過(guò)30萬(wàn)填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
關(guān)于審計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi) 第一種情況 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)--商品服務(wù)費(fèi)--咨詢費(fèi)(管委會(huì)--21審計(jì)、監(jiān)理--2010302一般行政管理事務(wù)) 預(yù)算會(huì)計(jì):行政支出-基本支出-財(cái)政拔款支出-日常公用經(jīng)費(fèi)(21審計(jì)、監(jiān)理--2010399一般行政管理事務(wù)--咨詢費(fèi)) 第二種情況 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)--商品服務(wù)費(fèi)--咨詢費(fèi)(管委會(huì)---具體項(xiàng)目名稱---2010399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出) 預(yù)算會(huì)計(jì):行政支出-基本支出-財(cái)政拔款支出-日常公用經(jīng)費(fèi)(具體項(xiàng)目名稱---2010399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出---咨詢費(fèi)) 分錄有啥不對(duì)的地方?jīng)]
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2023-10-31
西安市農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票管理辦法有沒有?
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2019-07-05
小規(guī)模開票超過(guò)9萬(wàn),是不是就是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅?
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2018-09-29
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在增值稅減按1%,征收,我們還可不可以選擇3%開票啊
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2020-07-02
旅游行業(yè),差額征收,現(xiàn)收到租金發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)當(dāng)月抵扣當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么入賬
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2019-04-09
行政單位沙盤價(jià)值65萬(wàn),計(jì)入哪個(gè)資產(chǎn)科目
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2022-05-30
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策怎么理解?
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2020-01-07
有沒有最新的低值易耗品報(bào)廢與處置的管理辦法?
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2019-06-26
老師您好,我想問下我們公司是的經(jīng)營(yíng)范圍是船員管理,為中國(guó)籍國(guó)際航行和國(guó)內(nèi)航行提供配員的,(外派船員到境外)也提供船員培訓(xùn),我們是小規(guī)模,想適用差額征收的政策,請(qǐng)問老師我們需要辦理勞務(wù)派遣的資質(zhì)嗎?
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2019-12-16
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)與政府換地,涉及契稅、印花稅、土地增值稅 、增值稅?入賬價(jià)值如何確認(rèn)呢
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2024-03-27
請(qǐng)問按現(xiàn)行稅收政策規(guī)定,小微企業(yè)(地方國(guó)有糧食企業(yè))有哪些印花稅減免政策?
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2022-03-23
增值稅計(jì)入原值,借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,但是增值稅部分銀行存款支付,如果做會(huì)計(jì)處理?
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2017-01-13
建筑行業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收怎么理解
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2017-08-19
旅游行業(yè)小規(guī)模差額征收的做賬處理呢
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2018-01-12
不征稅資金拆借產(chǎn)生了應(yīng)稅收入,企業(yè)所得稅這塊有什么優(yōu)惠政策沒有?
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2019-08-14
小企業(yè)會(huì)計(jì)里面我們學(xué)的原材料盤盈,經(jīng)批準(zhǔn)后,借記“在處理財(cái)產(chǎn)損益”科目,貸記“營(yíng)業(yè)外收入”科目。為啥搜出來(lái)的都是說(shuō)記入管理費(fèi)用
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2021-12-24
老師,銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)需要填第一行和第三行不?
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2021-07-07
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2x20年,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元; (4)材料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 (1)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費(fèi)稅。, 支付往返運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算增值稅么
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2023-07-31
筆誤,是企業(yè)。 我提問:老師您好!我們公司是2人合伙制企業(yè),主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個(gè)月進(jìn)收入10萬(wàn)元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個(gè)稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個(gè)稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級(jí)累進(jìn)制,3398.06*0.
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2016-01-21