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有沒有最新的低值易耗品報廢與處置的管理辦法?
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2019-06-26
我在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。》 關(guān)鍵是我已填上第10欄了
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2020-01-15
老師,銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報時需要填第一行和第三行不?
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2021-07-07
不征稅資金拆借產(chǎn)生了應(yīng)稅收入,企業(yè)所得稅這塊有什么優(yōu)惠政策沒有?
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2019-08-14
老師,小規(guī)模納稅人物業(yè)管理公司的水費(fèi)也是差額征收嗎
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2023-03-15
申報增值稅小規(guī)模定期定額時顯示申報過程出錯,核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常,異常所在server名hxhd-hlsw-svr003所屬應(yīng)用,核心征管后段,出現(xiàn)系統(tǒng)級異常 1010090092000002 這是什么意思 該如何處理
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2022-04-11
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2x20年,有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元; (4)材料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗收入庫。 (1)計算甲企業(yè)應(yīng)支付的增值稅和消費(fèi)稅。, 支付往返運(yùn)雜費(fèi)計算增值稅么
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2023-07-31
小企業(yè)會計里面我們學(xué)的原材料盤盈,經(jīng)批準(zhǔn)后,借記“在處理財產(chǎn)損益”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目。為啥搜出來的都是說記入管理費(fèi)用
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2021-12-24
我們租倉庫租金10000,借:管理費(fèi)用---倉庫房租 10000 貸:銀行存款10000,我們把租來的倉庫一部分給別人公司收租金3000,那這3000是記營業(yè)外收入,還是沖減管理費(fèi)用---倉庫房租3000
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2018-02-27
請問代開增值稅發(fā)票,收款方銀行卡不在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)辦理的,可以開增值稅發(fā)票嗎?
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2021-12-28
屬于營改增企業(yè),在做收入的時候掛 借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅。那納稅時 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅 貸銀行存款?可是附加稅就處理不了了呀?而且這樣的話,這些稅金就無法反應(yīng)在利潤表上了,利潤表只看見有一個營業(yè)稅金及附加……
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2017-07-07
筆誤,是企業(yè)。 我提問:老師您好!我們公司是2人合伙制企業(yè),主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個月進(jìn)收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級累進(jìn)制,3398.06*0.
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2016-01-21
老師您好!我們公司是2人合伙制公司,主要業(yè)務(wù)是服務(wù)咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個月進(jìn)收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業(yè)的個稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業(yè)的個稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據(jù)五級累進(jìn)制,3398.06*0.05=169.90
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2016-01-21
核定征收企業(yè),沒有成本票,如何處理做賬?
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2019-01-03
小規(guī)模,核定征收,企業(yè)所得稅。去年報稅的時候增值稅收入報了9萬,企業(yè)所得稅填收入那里填了9.3萬,增值稅的收入是報對的?,F(xiàn)在報年報才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅錯了,,稅交多了,不想退稅,怎么操作好一些
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2019-03-21
公司出售舊房已經(jīng)取得價款,200萬元含稅存入銀行購置原價為105.5萬元,營改增前增值稅案件已征收,5%的征收率計稅,此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)期一筆記上。
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2019-10-13
老師請問一下,她這個增值稅申報表18行的減征額是不是算錯了,1行總共收入是462381.54減按2%應(yīng)該是9247.64
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2021-03-08
老師,我想咨詢一下,像承接政府項目,會收到工程款和項目管理費(fèi),都整體進(jìn)入收入嗎,還是只算項目管理費(fèi)?
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2023-01-13
租賃,合同約定第一年免收租金,是否需要征收增值稅
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2017-06-06
銷售收到購買方賠款金要計入銷售額征收增值稅嗎
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2015-11-22