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本月進(jìn)項比銷項要多一點造成留抵稅額200元, 那這個月的轉(zhuǎn)出未交增值稅該如何做憑證
1/537
2017-09-05
一般納稅人獲得的進(jìn)項稅發(fā)票是不是現(xiàn)在認(rèn)證的時間是360天,認(rèn)證完之后可以一直留抵?
1/408
2017-07-28
只有進(jìn)項票,沒有銷項,進(jìn)項可留180天,180天后還是沒有銷項來抵扣進(jìn)項的,那該怎么處理呢
1/586
2018-07-04
這個月銷項發(fā)票被退回了,導(dǎo)致銷項沒有了,但是進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證了,可以留到下個月抵扣嗎
1/453
2018-12-29
如果還有留抵進(jìn)項,已認(rèn)證了,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模怎么處理這些進(jìn)項,而且公司沒有業(yè)績。
1/498
2019-03-28
開給客戶的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)客戶丟失,能復(fù)印一份我們留底的,蓋上發(fā)票章掃描給客戶嗎?
2/1298
2016-11-23
增值稅月末計提怎么做?3月份銷項稅額20萬進(jìn)項稅額15萬,前期留抵6萬怎么做分錄呢?
1/401
2020-04-20
@群答疑郭老師 老師,計提增值稅計算方法是不是,未交增值稅=銷一進(jìn)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+留抵?
1/531
2018-05-25
根據(jù)銷項的稅額去勾選進(jìn)項的稅額,那么都是算好的啊,后面怎么還會出現(xiàn)留抵的稅額呢
1/416
2022-07-08
這是我的轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)!11和12月都有留抵,年底還用再怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)一下至平賬么?
3/543
2020-12-28
實際應(yīng)交稅費為留抵30000元,但資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費余額為26000,該如何調(diào)一下資產(chǎn)負(fù)債表
1/850
2018-09-05
一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,用轉(zhuǎn)出來嗎?有留抵的增值稅用做賬務(wù)處進(jìn)步嗎?
1/619
2019-03-04
月未轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項稅額-上期留抵稅額 對嗎?
1/73
2024-04-11
請教一下,要是五月增值稅有留抵,還需要計提進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出銷項稅轉(zhuǎn)出嗎?需要如何做分錄?
1/439
2020-06-03
請問 一下老師,增值稅申報里,上期留底進(jìn)項稅和本期異地預(yù)交的增值稅,優(yōu)先抵扣哪一樣?
2/579
2022-02-08
請問,房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)售中,還沒確認(rèn)收入,取得的進(jìn)項稅額發(fā)票認(rèn)證不抵扣行嗎,做留底稅額
1/1113
2020-04-08
這個月多做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致多交了增值稅,多交的稅留到下期抵扣,這個分錄怎么做
1/2291
2018-09-11
請問,我公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)土地,開具百分之5的專票給對方,我方留底的進(jìn)項稅是否可以抵扣?
1/1438
2019-10-11
老師,我公司跨省有好幾個項目本月都在項目地預(yù)交的增值稅及其他稅費,請問當(dāng)月當(dāng)?shù)厣陥髸r如何申報。比如增值稅預(yù)交了10000元,當(dāng)月申報只要交5000元,預(yù)交的10000元是否可以一次性抵扣,成為留抵,還是必須只能抵減5000元,留下5000元下個月有再抵。好幾個項目預(yù)交的增值稅是可以一起加起來的吧
1/624
2020-07-28
請問老師,之前一直是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,所以月末沒有體現(xiàn)增值稅留抵稅額,本月銷項大于進(jìn)項稅額,統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?這么做是不是不太正規(guī),結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項可以都放在一張憑證上寫嗎?還是分開寫
1/1027
2019-09-10
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