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由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
所得稅匯算調(diào)增之后其他報(bào)表還用修改嗎,比如資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表?
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2018-05-02
我是剛?cè)腴T房地產(chǎn)業(yè),營改增后建安發(fā)票可抵銷項(xiàng)稅額嗎?稅率多少?
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2018-03-10
營改增之前,開具建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄要注明項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地點(diǎn)嗎
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2018-12-08
請教一下,增值稅專用發(fā)票,開戶行改了新的,開票還是舊的,有影響嗎?
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2022-10-11
廣告行業(yè)營改增,一般納稅人6%的稅,取得17%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
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2016-03-22
準(zhǔn)備建廠,找咨詢公司出具咨詢報(bào)告,分期支付咨詢服務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄
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2015-10-27
請問公司已經(jīng)增資,營業(yè)執(zhí)照也更換了,但是公司章程還是沒增資前的,修改公司章程需要怎么做?
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2016-01-11
購買的中央空調(diào),增值稅專用發(fā)票,17個點(diǎn),空調(diào)作為倉庫的改造用,這個增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
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2017-11-29
請問老師,企業(yè)所得稅匯繳我不想退稅,該如何處理?就是我想調(diào)增金額,在哪調(diào)增比較合適?調(diào)增后需要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2022-04-25
A公司對咨詢一下辦公樓進(jìn)行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元。已計(jì)提折舊500萬元。更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替代部分賬面原值為100萬元,出售價款為2萬元,則新辦公樓呢入賬價值為多少萬元
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2019-11-04
有一個問題想要咨詢,我們公司2018年的出口退稅,在2019年3月申報(bào)在2018年所屬期,更改了一次12月的申報(bào)表,12月因?yàn)橛性鲋刀愵~,文書通知我們的是免抵稅額有10W,現(xiàn)在我們申報(bào)表上面沒有這個數(shù),怎么才可以抵呢?
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2019-07-11
我有一個問題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;咨詢策劃服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);這個經(jīng)營范圍可以開咨詢服務(wù)費(fèi)嗎
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2022-06-28
小規(guī)模納稅人(銷售白酒)已在稅務(wù)局領(lǐng)出增值稅專用發(fā)票,客戶要求開增值稅專用發(fā)票,我這樣可以開具銷售白酒的增值稅專用發(fā)票嗎,當(dāng)時是因?yàn)闋I業(yè)執(zhí)照上有咨詢類業(yè)務(wù),能申領(lǐng)專用發(fā)票,那我所有的業(yè)務(wù)都能開增值稅專用發(fā)票,還是只有咨詢類業(yè)務(wù)能開具增值稅專用發(fā)票呢
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2018-11-06
Best Regards 你好 , 感謝您確認(rèn)以下送貨詳情, 我們會及時通知您的航班時刻表和運(yùn)輸時間 目的地機(jī)場 不久,請注意,將收取額外費(fèi)用 完成 航空公司到目的地機(jī)場的出口過程 送貨到 您 最好的祝福 這是什么意思
1/318
2019-02-11
老師,企業(yè)所得稅年度報(bào)表中我調(diào)增了918元(費(fèi)用類沒有發(fā)票)利潤總額為-58640.13元,同時我也將利潤表年報(bào)中利潤總額修改為-58640.13元 那么我是不是也要將財(cái)務(wù)軟件中利潤總額修改一下呢?如何修改呢?資產(chǎn)負(fù)債表也要修改嗎?
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2019-05-14
你好,經(jīng)營范圍是建筑信息咨詢.開了其他信息咨詢 信息咨詢可以嗎
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2019-12-08
經(jīng)營范圍有經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢,企業(yè)管理咨詢,教育咨詢,開票內(nèi)容是什么
1/2481
2019-01-24
那個如果是免稅項(xiàng)目在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時候還需要計(jì)算嗎 比如說支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元,在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅的時候需要算進(jìn)去嗎
3/1349
2019-10-12