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老師好。有個問題幫我確定下:借款300萬,月息1.5,6.10號還款200萬;7.4號還50萬,7.5號還50萬;利息一次性還清,應(yīng)該還多少利息呢?
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2019-07-07
借款三百元用于公司審車,還款八十元會計憑證應(yīng)該怎么做
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2019-07-07
老師,我們公司向其他公司借款也要計提利息是嗎?計提利息的摘要怎樣寫呢?
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2020-03-24
老師如果企業(yè)向個人借款1萬,利息約定1000 那么借款和還款時(包括利息)分錄怎么寫啊
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2019-07-04
老板向公司投資一直掛借款往來,有關(guān)系嗎
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2022-03-08
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個貸款的部分要借:長期應(yīng)付款,還是借:長期借款,他每個月的利息不固定,不好計提利息費用。
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2023-04-13
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報銷,分錄借:管理費用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
老師好 1.無形資產(chǎn)購買時 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 無形資產(chǎn)攤銷時 借 管理費用\主營業(yè)務(wù)成本 貸 無形資產(chǎn) 2.長期待攤費用購進時 借長期待攤費用 貸 銀行存款 攤銷時 借 管理費用 貸 長期待攤費用 老師這樣做都對嗎?
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2020-01-08
從建設(shè)銀行借入改擴建專項借款1200000元,存入專用賬戶.的會計分錄
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2015-11-28
有的借方負數(shù),貸方負數(shù),如其它應(yīng)付款,在借方用的負數(shù),怎么理解
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2017-06-23
向銀行借入期限為6個月的借款20萬。怎么用編制會計分錄表達
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2021-11-01
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
如果選擇一次性當期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社保款 7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預(yù)提費用 600000;借:預(yù)提費用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務(wù)費用利息負數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務(wù)費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
老師,預(yù)付房租費和每月分攤房租費的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費時: 借:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費時 借:管理費用—房租費 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 1000 收到發(fā)票時: 借:管理費用—房租費 -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) -1000 借:待攤費用—房租費 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 每月分攤時: 借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
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2020-07-30
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28