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非營利企業(yè)中的短期借款及計提利息分錄怎么做
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2021-12-10
老師好,想問我們公司老板實(shí)繳資本200萬后,想拿出這200萬來,我說可以借款,到時在一年之內(nèi)是要還的,他說,不光是股東借款,還可以是外人借款,是嗎?
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2020-06-28
老師,我們做內(nèi)賬,一般借款還要計入內(nèi)賬嗎?
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2020-04-07
老師,公司歸還股東個人借款怎么做賬呢?
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2022-03-26
老師,員工借款是不是只能借取現(xiàn)金,可以轉(zhuǎn)賬么?最好是不是現(xiàn)金?
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2021-10-22
廠長出差預(yù)借款900元,以現(xiàn)金支付
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2021-12-08
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務(wù)費(fèi)用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以啊?
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2022-01-17
公司借老板的現(xiàn)金用做周轉(zhuǎn),過后可以把借款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本嗎?
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2018-04-23
?老師充值快遞面單,應(yīng)付未付 借? 貸 應(yīng)付賬款 ?借 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)嗎?
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2023-08-16
零余額賬戶用款額度核算的什么方向,是借增貸減,還是借減貸增
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2020-04-10
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計入財務(wù)費(fèi)用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會計分錄。
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2021-12-26
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時做賬:借:財務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請問我是在匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個問題,怎么做分錄
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2022-05-14
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
利息收入一般都用紅字入賬 借:財務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個會計分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個人的利息。借:銀行存款 貨:財務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對不對?
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2024-03-25
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28