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舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
你好,上個(gè)月工資計(jì)提少了,這個(gè)月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
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2017-11-26
老師請(qǐng)問(wèn):網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
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2016-10-14
老師 請(qǐng)問(wèn)下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫(xiě),借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
2/2002
2020-06-15
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用,直接用管理費(fèi)用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項(xiàng)目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費(fèi)嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02