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房租是按月攤銷還是按季度攤銷?稅務上有明確的規(guī)定嗎?一次性預付一年房租6萬 付款時分錄 借:預付賬款 貸銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:預付賬款 這樣的分錄正確嗎?
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2016-08-15
加入我一下子付了三個月的房租 比如說我6月預付了789三個月的房租總共3000 那我六月的時候肯定做一筆 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 但是一直沒有收到發(fā)票 那我七月的時候是不是要做一筆攤銷房租的分錄 借:管理費用1000 貸:預付賬款1000
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2018-07-23
老師,公司支付了一筆投標資金占用費,怎么做分錄啊,因為前期有一個投標費,我直接就做在那里的,借管理費用-投標費,貸銀行存款,可以這樣做嗎?如果不可以的話要怎么做,
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2020-03-11
請問做了車子保險的會計分錄,借:管理費用車輛保險,貸:銀行存款。還要每個月做攤銷嗎?
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2021-06-15
給客戶開設計費、展覽展示服務費、會議費,那對應的成本有哪些呢?比如設計費是員工工資的話,那如何做分錄?還是按借管理費用-工資 貸銀行存款嗎?
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2020-05-13
老師,公司組織自駕游旅行,開的過路費,油費,住宿費,還有餐費,這些可以統(tǒng)一做成借管理費用 福利費,貸銀行存款 嗎
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2020-11-13
稅控盤服務費可不可以用借。管理費用~辦公費,待,銀行存款
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2020-03-30
稅控盤服務費12月繳的,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在1月份申報時可以抵扣,那減免的稅款憑證處理是記在1月份吧
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2023-01-06
小額代款的業(yè)務8的課程,房租的問題我不明白,請老師們幫忙。 交了一年的房租(2016.9-2017.8),銀行支付,老師是這樣做科目的 借:管理費用-房租40000,預付賬款-房租80000,銀行存款120000 這樣的話下個月的房租不用做費用了嗎?
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2016-10-04
老師 我預付房租的時候做的是 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 待攤的時候 借:管理費用--房租 貸:預付賬款 對不對
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2018-10-31
老師好,個稅手續(xù)費返在沖減辦稅人員辦公費的時候,要怎么處理,是這個分錄嗎? 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 是否還需要走《其他收益》借方一次?
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2023-03-21
我們新成立的公司,發(fā)生的開辦費也就是房租。裝修費/差旅費/招待費這些,可以一次性計入費用嗎?大概有60多萬。借:管理費用-開辦費 60萬 貸:銀行存款60萬,可以這樣嗎?
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2018-06-25
當月的支付費用,沒有收到發(fā)票,我先做借管理費用,貸銀行存款,可是到時拿到的是專票,還有稅額的,怎么處理呢
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2018-04-09
之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負數(shù)
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2019-08-06
老師,電信公司自動從公賬上扣款的固話費怎么做賬?1.借:應付賬款;貸:銀行存款。2.借:管理費用;貸應付賬款;借:應付賬款;貸:銀行存款。3.借:管理費用;貸:銀行存款。這三個哪個是對的,麻煩老師解答下
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2019-08-20
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
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2015-10-15
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
麻煩問下報銷是多張報銷單一起報銷轉賬的 做賬分錄是 借管理費用 貸其它應付款 借其它應付款 貸銀行存款?
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2020-07-02
您好老師,公戶收到微信認證費,后來又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認證費 借:管理費用-辦公費 - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認證費 借:管理費用-辦公費0.0.3貸:銀行存款0.03
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2020-03-28
老師,我們公司基本戶上退回來一筆訴訟費,之前沒有從基本戶上轉過這筆錢,也不知道是誰付的,分錄寫借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費用-其他 (借方負數(shù)) 可以嗎?
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2019-07-04