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老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費(fèi)一直未收到發(fā)票,我這樣做賬: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 等收到發(fā)票后做: 借:管理費(fèi)用-房租(或車位費(fèi)) 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
老師 比如我把該給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的的錢 報(bào)銷給員工 當(dāng)時(shí)做的比如是借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)6000進(jìn)項(xiàng)稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓(xùn)費(fèi)需要退 比如要把給員工報(bào)銷的1000 打給培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細(xì)點(diǎn)的分錄
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2021-12-08
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費(fèi)用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
之前多交的電費(fèi),退回來(lái)了,直接抵扣了當(dāng)月的電費(fèi),之前的分錄是借管理費(fèi)用,水電費(fèi)支出。貸銀行存款。現(xiàn)在退回來(lái)的電費(fèi)也沒退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
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2024-07-19
假設(shè)1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預(yù)付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款1000。5月才收到房租專票,請(qǐng)問這怎么處理呢?
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2021-09-23
公司銀行卡更換uk 屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-06-11
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購(gòu)費(fèi)用,當(dāng)月處理為 借:管理費(fèi)用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎樣操作?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
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2019-12-05
請(qǐng)問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
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2019-07-31
銀行卡扣的免費(fèi)記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是管理費(fèi)用?
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2021-09-16
這里為啥是填借銷售費(fèi)用貸銀行存款,為啥不是借管理費(fèi)用
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2019-12-07
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來(lái)發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請(qǐng)老師說(shuō)具體點(diǎn)
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2019-09-15
支付電費(fèi)只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個(gè)月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
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2019-03-08
老師,如果購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)不足五百萬(wàn)的,可以一次性作為費(fèi)用入賬是嗎?購(gòu)買的家具,可以直接寫,借 管理費(fèi)用家具 貸銀行存款嗎?
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2021-11-01
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購(gòu)上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
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2020-06-21
您好 借,管理費(fèi)用10 借,應(yīng)交稅費(fèi)5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
手工帳多蘭明細(xì)張管理費(fèi)用怎么沒有答案
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2017-11-15
2021年1月職工加班費(fèi)記入了管理費(fèi)用 其他支出里面,4月份進(jìn)行修改,請(qǐng)問怎么改?
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2021-04-23
你好,郭老師!還是剛才那個(gè)問題,管理費(fèi)用—工資下歸集的是個(gè)人保險(xiǎn)+個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資。但是在工資表里那欄是應(yīng)發(fā)工資呀。我填報(bào)個(gè)稅也要填寫這個(gè)數(shù)字,社保這樣也要交個(gè)稅了。
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2020-04-24
一個(gè)沒有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)給員工發(fā)工資,如果入管理費(fèi)用那么利潤(rùn)這塊就總是負(fù)數(shù)了,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)沒有經(jīng)營(yíng)但是代給別人上保險(xiǎn)呢,所以入賬就試同公司的員工,這塊怎么弄合適呢
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2018-09-19
我們公司主辦會(huì)計(jì)是帶帳會(huì)計(jì),我看他每次計(jì)提的公資都是實(shí)發(fā)工資,不是應(yīng)發(fā)工資,我問她她說(shuō)也可以,我們是小公司,她說(shuō)只要工資表沒算錯(cuò)就可以,然后社保一塊全部計(jì)入管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
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2019-12-26