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請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用跟全年總的應(yīng)付職工薪酬有沒有規(guī)定的占比
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2022-06-07
7. 加計(jì)扣除 根據(jù) 7 號(hào)公告規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng) 期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,從 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,從 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200%在稅 前攤銷 這個(gè)加計(jì)是這么算的?比如100萬(wàn),未形成無(wú)形資產(chǎn),按100% 是不是就是按100*(1+100%)=200萬(wàn)扣?形成無(wú)形資產(chǎn) 按100*(1+200%)=300萬(wàn) 扣? 是這樣扣的嗎?
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2023-09-17
老師一個(gè)企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?
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2023-04-27
某符合條件的國(guó)家鼓勵(lì)的軟件生產(chǎn)企業(yè)是我國(guó)居民企業(yè) 屬于制造業(yè)嗎 研發(fā)費(fèi)用是按75% 還是100%加計(jì)扣除
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2023-08-22
老師一個(gè)企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?十二月工資在2023年2月計(jì)提的我在做2022年研發(fā)費(fèi)用輔助帳,那么12月份工資要寫入研發(fā)費(fèi)用人員人工費(fèi)用嗎?
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2023-04-27
我們公司委托另外一家公司做財(cái)務(wù)軟件的研發(fā),我們公司的工資能不能入研發(fā)費(fèi)用呢
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2021-12-29
專利年費(fèi)可以列入研發(fā)費(fèi)用嗎
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2023-12-16
老師我們公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái),我們的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)軟件是委托第三方幫開發(fā)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目事宜,這個(gè)每月付費(fèi),我平臺(tái)公司可以做我公司研發(fā)費(fèi)用嗎?可以加計(jì)扣除嗎?
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2021-03-11
老師好,我公司22年有研發(fā)費(fèi)用,且只是人工費(fèi)用、福利費(fèi),申報(bào)匯繳時(shí)填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表》出現(xiàn)這個(gè)選項(xiàng),我應(yīng)該選實(shí)際還是按比例?
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2023-05-25
老師您好。我們企業(yè)在申報(bào)高企,賬上體現(xiàn)了研發(fā)費(fèi)用,因此稅務(wù)局要求我們?cè)趨R算清繳時(shí)必須填報(bào)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表。我們?nèi)绻硎芗佑?jì)扣除就會(huì)退稅,有可能會(huì)面對(duì)稅務(wù)抽查風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)老師有沒有什么辦法可以不享受加計(jì)扣除優(yōu)惠。
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2024-05-31
幫別人研發(fā),專利歸屬委托單位,發(fā)生的費(fèi)用,做什么科目,是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是研發(fā)費(fèi)用
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2019-12-10
中小企業(yè)購(gòu)入研發(fā)設(shè)備儀器才2000-3000元,請(qǐng)問(wèn)入賬科目,入固定資產(chǎn),還是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
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2018-06-27
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)用于銷售的軟件產(chǎn)品,是屬于存貨,是嗎?研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
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2016-01-27
參考答案中的研發(fā)費(fèi)用調(diào)減應(yīng)納稅所得額是不是應(yīng)該改為研發(fā)費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
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2021-08-20
老師,研發(fā)人員的工資計(jì)入研發(fā)支出-職工薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到哪里。制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-07-09
研發(fā)部門的桶裝水、咖啡這些辦公室使用能放到研發(fā)支出里嗎,還是統(tǒng)一放到管理費(fèi)用里
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2021-03-19
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的與無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月10日,自行研發(fā)某項(xiàng)行政管理非專利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。 (2)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件。 (3)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,經(jīng)測(cè)試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。 (4)12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的轉(zhuǎn)讓期限為2年,月末,甲公司收取當(dāng)月租金收入20000元,增值稅稅額為1200元,款項(xiàng)存入銀行。 疑問(wèn):營(yíng)業(yè)成本增加10000是正確的,為什么
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2021-05-11
老師,公司有正常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目研發(fā)共同發(fā)展,現(xiàn)在有臺(tái)設(shè)備,研發(fā)和正常經(jīng)營(yíng)都用,現(xiàn)在研發(fā)我獨(dú)立建套賬,那研發(fā)的折舊的設(shè)備我要入多少
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2016-02-18
公司不是高新技術(shù)企業(yè),收到研發(fā)發(fā)票和合同(委托研發(fā))委托別的單位研發(fā),研發(fā)費(fèi)用化,要如何建設(shè)會(huì)計(jì)科目,是否享受加計(jì)扣除,委托方。
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2019-02-22
老師好,研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)形成無(wú)形資產(chǎn),攤銷時(shí)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?還是根據(jù)使用部門不同計(jì)入不同的費(fèi)用里
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2020-07-08