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老師,請(qǐng)問(wèn)公司裝修的一套監(jiān)控設(shè)備6萬(wàn),計(jì)入固定資產(chǎn)的話(huà),平時(shí)可以攤銷(xiāo)進(jìn)研發(fā)費(fèi)用嗎?公司目前主要是研發(fā)階段。謝謝。
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2021-01-12
企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)。 老師,我覺(jué)得這兩條研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除都是175%,這理解有錯(cuò)嗎? 發(fā)生額+發(fā)生額*75%=發(fā)生額的175%
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2020-11-17
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用跟全年總的應(yīng)付職工薪酬有沒(méi)有規(guī)定的占比
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2022-06-07
7. 加計(jì)扣除 根據(jù) 7 號(hào)公告規(guī)定,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng) 期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,從 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,從 2023 年 1 月 1 日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的 200%在稅 前攤銷(xiāo) 這個(gè)加計(jì)是這么算的?比如100萬(wàn),未形成無(wú)形資產(chǎn),按100% 是不是就是按100*(1+100%)=200萬(wàn)扣?形成無(wú)形資產(chǎn) 按100*(1+200%)=300萬(wàn) 扣? 是這樣扣的嗎?
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2023-09-17
老師一個(gè)企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒(méi)有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?
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2023-04-27
某符合條件的國(guó)家鼓勵(lì)的軟件生產(chǎn)企業(yè)是我國(guó)居民企業(yè) 屬于制造業(yè)嗎 研發(fā)費(fèi)用是按75% 還是100%加計(jì)扣除
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2023-08-22
老師一個(gè)企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒(méi)有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?十二月工資在2023年2月計(jì)提的我在做2022年研發(fā)費(fèi)用輔助帳,那么12月份工資要寫(xiě)入研發(fā)費(fèi)用人員人工費(fèi)用嗎?
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2023-04-27
我們公司委托另外一家公司做財(cái)務(wù)軟件的研發(fā),我們公司的工資能不能入研發(fā)費(fèi)用呢
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2021-12-29
專(zhuān)利年費(fèi)可以列入研發(fā)費(fèi)用嗎
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2023-12-16
老師我們公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái),我們的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)軟件是委托第三方幫開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目事宜,這個(gè)每月付費(fèi),我平臺(tái)公司可以做我公司研發(fā)費(fèi)用嗎?可以加計(jì)扣除嗎?
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2021-03-11
老師好,我公司22年有研發(fā)費(fèi)用,且只是人工費(fèi)用、福利費(fèi),申報(bào)匯繳時(shí)填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表》出現(xiàn)這個(gè)選項(xiàng),我應(yīng)該選實(shí)際還是按比例?
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2023-05-25
老師您好。我們企業(yè)在申報(bào)高企,賬上體現(xiàn)了研發(fā)費(fèi)用,因此稅務(wù)局要求我們?cè)趨R算清繳時(shí)必須填報(bào)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表。我們?nèi)绻硎芗佑?jì)扣除就會(huì)退稅,有可能會(huì)面對(duì)稅務(wù)抽查風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么辦法可以不享受加計(jì)扣除優(yōu)惠。
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2024-05-31
老師您好,租的新廠(chǎng)還沒(méi)有裝修,但公司買(mǎi)的一些設(shè)備放在別家工廠(chǎng)做試機(jī),購(gòu)買(mǎi)一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間新工廠(chǎng)租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-31
我現(xiàn)在填完匯算清繳的表了,研發(fā)費(fèi)用是按照比例填的,然后填完之后就要退稅,因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用是假的數(shù),這個(gè)怎么能不退稅
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2022-05-05
研發(fā)樣機(jī)出售的會(huì)計(jì)處理。我司研發(fā)一臺(tái)設(shè)備,研發(fā)費(fèi)已全部費(fèi)用化,現(xiàn)在研發(fā)過(guò)程中生產(chǎn)出的樣機(jī)出售,樣機(jī)不在賬,在會(huì)計(jì)上需要怎樣處理,
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2018-08-28
某企業(yè)某年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷(xiāo)售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入l00萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元) 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2022-06-20
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的與無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月10日,自行研發(fā)某項(xiàng)行政管理非專(zhuān)利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。 (2)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件。 (3)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,經(jīng)測(cè)試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)。 (4)12月1日,將上述非專(zhuān)利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的轉(zhuǎn)讓期限為2年,月末,甲公司收取當(dāng)月租金收入20000元,增值稅稅額為1200元,款項(xiàng)存入銀行。 疑問(wèn):營(yíng)業(yè)成本增加10000是正確的,為什么
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2021-05-11
中小型高新企業(yè),稅務(wù)方面的相關(guān)優(yōu)惠政策,比如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是怎么算的
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2019-09-24
那個(gè)軟件行業(yè)的研發(fā)費(fèi)用稅前扣除,是針對(duì)高新技術(shù)的嗎》
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2017-02-06
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在稅務(wù)局備案的時(shí)候,稅務(wù)局要求弄一個(gè)立項(xiàng)文件,這個(gè)立項(xiàng)文件怎么做的。有老師知道這個(gè)么?
1/1701
2017-08-10