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增值稅一般納稅人,資產表中應交稅金-2700(進項稅1060+金稅全額抵扣720+920),但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調整,3月份調賬,還是補報全額抵扣數(shù)據(jù)?
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2016-04-06
每月 銷項稅額—進項稅額 (無留抵)差,轉到 未交增值稅 是不是等到下月扣繳后,應該沒有余額?
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2019-01-31
單位之前進項稅大于銷項稅都做如下分錄 本月銷項稅大于(進項稅+上期留抵)如何做分錄?
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2015-10-14
應交稅費下二級科目增值稅等都有借方余額,是不是除了增值稅留抵,其它稅費都補計提?
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2019-10-17
開始電腦登賬的話那個上月留底待抵扣的進項稅額怎么登記到那個科目,借方還是貸方
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2018-10-08
一般納稅人如果當月不超銷售額10w,不需要交增值稅,還需要計提么,但是有留抵扣稅額787
1/467
2019-08-07
增值稅一般納稅人,如果當月認證進項大于銷項留底的用寫分錄嗎,還是到下期自動抵扣?
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2020-01-14
專票沒有認證期限,有很多進項留底,想等抵扣完再認證,長期不認證發(fā)票,現(xiàn)在可有關系嗎?
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2020-03-27
老師,之前公司做賬只有銷項進項,申報中一直有留抵,這個月繳納增值稅了,我怎么做分錄?
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2022-04-20
申報增值稅,前期留抵的進項稅額是不是把科目余額表里面應交增值稅借方金額填進去?
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2021-11-12
老師您好,請問增值稅申報表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調賬(報表上少2分)
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2022-02-16
老師,我是一般納稅人,我這期有留抵稅額,繳納的增值稅為0,那所有的附加稅也是0,對嗎
1/732
2019-06-12
老師您好,轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅有什么區(qū)別嗎?月底進項稅有留抵如何結轉?
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2022-11-11
請問老師,我們公司新開業(yè)三個月沒有開展業(yè)務,未產生銷項稅,形成1.4萬進項稅留抵(包括進項稅額、稅控設備減免和少量進項轉出),集團財務核算的要求是將留抵增值稅轉入其他流動資產,應該通過哪個科目轉出呢?
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2017-07-31
請教老師,假如就是上期留抵扣是1,本月進項是1,然后銷項是3,這不是需要繳稅嗎,如何做分錄,麻煩老師幫忙寫下,我自己想的是借:銷項 貸:進項 應交稅費——轉出未交 ,但是那個留抵直接沒有做過賬務,就是在賬上趴著
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2021-04-25
老師,我請教一下,甲公司銷售一批貨物,當月已經申報繳納增值稅和附加稅,然后第二季度買方要求退回,然后要開發(fā)票沖紅,甲公司繳納的增值稅和附加稅怎么處理呢? 只能留賬上后期抵扣是吧?交的稅相當于留抵嗎?
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2022-06-29
老師下午好:請問2021年12月因紅沖上月的銷售額造成增值稅銷項稅為-100元,同時又收到一張進項稅額為20元的成本發(fā)票,那么:收到的這張發(fā)票可以留到2022年再入賬抵扣銷項嗎?還是應該先入賬進項留到2022年抵扣?
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2022-01-03
增值稅繳納的稅額不就是銷項減去進項,如果有留抵扣,再減去留抵扣嗎,但是,聽課,說,直接是不含稅收入*稅負,不明白的一點,上國稅申報時,進項,銷項一導入系統(tǒng),繳納增值稅,就自動出來了,根本沒有能自己控制這一說
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2017-06-13
請教老師,我們正常填寫完增值稅報表后,主表是本期留抵91517.81,如果稅務局的工作人員讓我繳納交5萬的增值稅,通過填寫無票收入,老師,請教,我該如何具體填寫呢?就是我填寫多少填寫無票收入,才能讓從留抵91517.81變成繳納5萬?
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2019-05-06
老師你好,聽外賬老師講算增值稅稅負不需要考慮留抵稅,假如2月留底的稅,算3月稅負時不需要考慮嗎?是按進項票倒推應交增值稅,還是按銷賬票倒推的?
1/407
2018-04-16