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2016年有比收入在財務(wù)報表上確認(rèn)了收入,但是增值稅申報表上沒有,什么稅當(dāng)時也沒有交,今年收入做重復(fù)了,申報了各種稅費,這樣收入就多結(jié)了,這樣增值稅報表的收入和財務(wù)報表收入對不上,這個怎么處理?
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2021-01-15
老師,請問增值稅申報表中的本期免稅額,小微企業(yè)免稅額是如何計算的?為什么只要交減半的城建稅,教育附加和地方教育附加不用交?
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2022-04-02
老師,關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進項<銷項,需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
小規(guī)模納稅人增值稅申報表里免稅銷售額對應(yīng)的是小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額,個體是未達起征點銷售額?,小規(guī)模納稅人呢
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2020-04-30
小規(guī)模納稅人,1季度只開了10萬元普票,那申報增值稅時,10萬元應(yīng)該填在主表的第10 欄次,本來就是免稅的,那免征2%的部分是否需要填寫?
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2023-04-08
增值稅納稅申報表主表第32行的負(fù)數(shù),本月稅務(wù)局退稅了,申報表如保填寫?
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2020-01-02
小規(guī)模申報增值稅的納稅時減免稅款跟稅盤不一樣。提交說不匹配咋整,要強制提交嗎
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2022-01-16
我在填增值稅申報表,稅控盤和技術(shù)服務(wù)費820元,上月航天給開的增值稅專票,這是不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的, 但是我給認(rèn)證了,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,做全額抵扣,這樣可以嗎? 還想問下老師,如果這個稅控盤和技術(shù)服務(wù)費開的是普票,是不是也可以認(rèn)證呢?
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2016-09-08
請發(fā)送一下“土地增值稅納稅申報表”及填寫說明
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2023-10-25
老師清理了固定資產(chǎn),開出去增值稅發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表主營收入本年累計290萬, 利潤表主營收入280萬,正好是處置固定資產(chǎn)相差的10萬,這個正常嗎?還是哪里出錯了
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2022-01-15
增值稅納稅申報表,本期繳納的上期增值稅填在哪里?自己填還是系統(tǒng)自動帶出?
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2022-11-22
老師,我前面申報增值稅附表一和表二時都手動修改過數(shù)據(jù),我點申報,成功了,沒有提示警報什么的,是不是可以繼續(xù)報然后繳費呢
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2021-02-01
老師,麻煩問一下,賓館可以自行開據(jù)增值稅專用發(fā)票,可是這一季度增值稅申報應(yīng)該怎么填寫,專票增值稅免征嗎
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2019-04-12
你好老師,我申報增值稅主表的時候,我的稅控盤減免表本期實際抵減額也填寫了330,期末余額為零,那為什么我的主表不顯示這個330呢?
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2020-02-24
進項已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
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2019-07-12
增值稅申報表在什么系統(tǒng)申報?可以在電子稅務(wù)局還是申報系統(tǒng)?
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2020-08-20
上月填增值稅申報的時候多交稅了,當(dāng)時也通過稅局改申報表了,他們說多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報表的處理對不,怎么這個月申報增值稅的時候,沒把預(yù)交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報表一個季度未超9萬應(yīng)該在那幾項填
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2017-07-16
增值稅申報附表二中26行(本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣).27行(期未已認(rèn)證相符但未申報抵扣)有什么區(qū)別
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2018-11-23
增值稅申報附表三,高鐵/機票費用詩填在8b 其他中嗎?為什么雙擊不能填寫呢
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2019-08-12
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