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老師你好:小規(guī)模納稅人按季申報,自己開了5萬在稅局代開了3萬,在稅局代開的已交過稅,怎么填增值稅申報表,是3萬的填在第一欄,5萬的填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,還是8萬都填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,
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2016-06-27
老師,增值稅納稅申報表主表,第24行應(yīng)納稅額合計,和賬上應(yīng)交稅費_未交增值稅期末余額能對上是嗎?我想看我今年交了多少增值稅,在賬上看哪個數(shù)?
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2020-07-09
老師,增值稅納稅申報表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個數(shù),能對上?是應(yīng)交稅費_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
個體戶,核定的應(yīng)納稅所得額。填增值稅申報表時第15行核定銷售額帶出來的數(shù)據(jù)是15萬,第11行未達起征點銷售額帶出來的數(shù)據(jù)是我們實際開票額140000元,請問我需不需要把第11行的數(shù)據(jù)也改成15萬呀
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2019-10-09
初次購買稅控機發(fā)票不需要認證嗎? 在填列增值稅納稅申報表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
老師 金稅盤服務(wù)費可以全額抵扣進項稅額嗎 填增值稅申報表的時候填那一行
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2020-06-03
請問在申報退稅的時候,預(yù)申報后,附表一自動出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個表21增值稅減免稅申報表要手動填寫嗎
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2019-07-06
老師好,小規(guī)模納稅人2季度代開專票不含稅金額268867.93,請問如何填增值稅申報表,已預(yù)繳增值稅2688.67,城建稅13.43
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2021-07-09
老師,小規(guī)模納稅人填增值稅申報表,銷售額未達起征點,小微企業(yè)免稅銷售額怎么填?
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2019-10-17
無償贈送他人。分錄:借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 如果要填寫增值稅納稅申報表附列資料(一)這個表格的話,貸方對應(yīng)的兩個數(shù)字 分別填哪里
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2017-10-27
單位是小規(guī)模納稅人,這月銷售收入12795.15,應(yīng)該不用交增值稅,在填增值稅申報表時,這個銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔,有小微企業(yè)免稅銷售額,未達起征點銷售額,其他免稅銷售額?另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85,是填在本期應(yīng)納稅額減征額,還是本期免稅額下,其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達起征點免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
老師,增值稅納稅申報表本年累計銷售額是不是應(yīng)該和本年收入一致? 但是我出售了自己使用過的固定資產(chǎn),因為固定資產(chǎn)前期抵扣過,所以賣的時候我再未開具發(fā)票一欄填寫了收入,申報了增值稅。但是實際上,處理固定資產(chǎn)的費用,我走了固定資產(chǎn)清理,是不是我賬務(wù)處理上有問題?
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2021-01-14
小規(guī)模企業(yè),辦公用家具銷售買了2000塊,本季度與其他收入。填增值稅申報表的第七欄(銷售試用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額),還是填第九欄(免稅銷售額)。
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2019-07-31
老師 我是五個點差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報表里的附表一和申報表
1/570
2019-04-11
老師,一般納稅人增值稅申報表附表減免稅申報明細表免稅農(nóng)產(chǎn)品要按多少稅率計算銷項稅額
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2015-09-06
更正前期申報表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負數(shù),請問在申報表怎么填報抵扣本月應(yīng)交稅金?
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2024-11-08
老師,一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票認證勾選選擇不抵扣,那填報增值稅申報表附表二的時候認證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里?還是收到專用發(fā)票做賬時候要認證,然后增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在填。那轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?
2/1188
2022-02-25
增值稅報表第一季度有收入,企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表0申報有影響嗎
2/1076
2021-07-14
稅控系統(tǒng)維護費在申報表的“增值稅減免稅申報明細表”填完后主表沒有顯示這個數(shù)據(jù),是不是還要填其它表?
1/3247
2019-12-05
老師,我現(xiàn)在在報增值稅,稅率是免稅的,在增值稅申報的時候,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的項目是選擇哪個?開票的名稱是 基金檢測
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2020-07-02