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我公司想要向個(gè)人借一筆款,大概300多萬左右,期限一年吧,然后老板又向公司借這個(gè)錢,這樣借款中間會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)?要怎么操作呢?
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2019-08-23
老板向公司投資一直掛借款往來,有關(guān)系嗎
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2022-03-08
工業(yè)真賬練習(xí)中,貝爾斯公司的業(yè)務(wù), 財(cái)會(huì)部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來借款利息14833.33元,從存款賬戶中直接扣除。,借:銀行存款 貸:銀行存款 為什么不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2015-07-08
不用走應(yīng)付職工薪酬?其他現(xiàn)金收款的記賬憑證編制。 借款、替員工代墊款、租金等 發(fā)生時(shí):借,其他應(yīng)收款-李某 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 收回時(shí):借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)收款-李某
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2021-08-02
2015年10月1日借入短期借款100萬元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬元D增加銷售費(fèi)用1萬元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購(gòu)入汽車時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對(duì)嗎
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2018-12-27
公司分期購(gòu)車, 購(gòu)車時(shí), 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時(shí), 借應(yīng)付賬款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎?其他保險(xiǎn)都放哪個(gè)科目里呢?
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2020-02-19
老師,員工借支費(fèi)用的話是不是要填張借支單,那員工手上要留什么單據(jù)嗎,如果他借支500,從下次發(fā)的工資里直接扣掉那500,那賬怎么計(jì)好
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2016-10-29
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請(qǐng)教下,這樣做工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理是否可以;計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時(shí):借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2022-11-10
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對(duì)嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
老師,店長(zhǎng)借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)報(bào)銷時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長(zhǎng) 5000,請(qǐng)問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 老師您好,這個(gè)減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
老板墊錢支付用在公司業(yè)務(wù)上 我是先 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款-老板 然后 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 歸還則 借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還有一種 直接 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-老板 歸還一樣 2者是同樣效果 下面這方法更簡(jiǎn)潔一些吧?
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2019-11-05
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評(píng)估費(fèi)用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社保款941.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社保款 7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
之前欠員工的錢掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢報(bào)銷的費(fèi)用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢給員工報(bào)銷費(fèi)用了,之前是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢報(bào)銷借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
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2019-01-17
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27