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老師,我們是專門舉辦各種賽事的小規(guī)模納稅人,每場比賽都是由我們公司先發(fā)起的,都是先發(fā)生成本費(fèi)用,后才有收入,這些費(fèi)用有些是員工墊付的,當(dāng)時我做的分錄: 借:預(yù)付賬款—XX賽事比賽 貸:其他應(yīng)付款-員工墊付 確認(rèn)收入: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入——XX賽事活動 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——XX賽事活動 貸:預(yù)付賬款——XX賽事活動 支付員工墊付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 或者 借:預(yù)付賬款-XX賽事活動 貸:其他應(yīng)收款——備用金——XX員工 收入、成本同上分錄。 我這么處理可以嗎?
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2020-03-12
固定資產(chǎn)一次性成本費(fèi)用化,可以直接管理費(fèi)用不用通過固定資產(chǎn)科目核算嗎?
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2019-10-31
購買汽車 長期借款:(3年),借款20w,每個月付息還本6200我這個應(yīng)該怎么做
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2018-04-13
·業(yè)務(wù)5:為了提升用戶體驗,公司向銀行借了30萬元用于店鋪升 級改造(不滿足資化條件),會計分錄
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2022-03-02
化妝品批發(fā)公司如何正確核算利潤呀涉及余款及欠款本月利潤=總經(jīng)營收入金額-(上月庫存貨款+本月進(jìn)貨款 -本月庫存貨款)-運(yùn)費(fèi)支出-其它支出,這種可以么?
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2019-04-10
你好老師,股東的增資款和股東的投資款德會計分錄一樣的嗎還是增資款的分錄借銀行存款***,貸資本溢價***,投資款做借銀行存款***,貸實(shí)收資本***
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2019-07-05
2018年的房租到現(xiàn)在房東還沒能開發(fā)票,2018年時做的分錄是直接入了成本,現(xiàn)在能補(bǔ)開可以嗎,補(bǔ)開后,沖紅之前的借管理費(fèi)用--租金,貸 銀行存款,再做一個借,預(yù)付賬款 貸銀行存款,借:管理費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款,可以嗎
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2020-09-08
老師,請問13年應(yīng)予資本化利息金額怎么資本化期間不算呢?圖片標(biāo)紅處
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2019-06-20
公司向法人借款15萬,法人向公司借款10萬,直接用借款沖,分錄是否如下:借其他應(yīng)收款10萬 其他應(yīng)付款5萬 貸其他應(yīng)付款15萬
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2018-12-11
有兩種產(chǎn)品,然后給這兩種產(chǎn)品做說明書,說明書的發(fā)票對方直接設(shè)計服務(wù)*圖文制作。收到發(fā)票后,我是不是就不能做借原材料,貸應(yīng)付賬款?應(yīng)該做借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,然后月末制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,然后生產(chǎn)成本就先掛賬?
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2021-01-13
以銀行存款支付本季度短期借款利息費(fèi)用9000元這個分錄怎么寫?他到底是收復(fù)是現(xiàn)在的權(quán)責(zé)發(fā)生制,怎么看?
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2022-09-19
利息收入分錄 是 借銀行存款 貸財務(wù)費(fèi)用利息收入 負(fù)數(shù) 期末結(jié)轉(zhuǎn)時是 借本年利潤負(fù)數(shù) 貸財務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)嗎?
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2017-07-28
老師 我們委托境內(nèi)外部研發(fā)支出106萬 分錄為: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-委托研發(fā) 100 應(yīng)繳稅額-進(jìn)項稅 6 貸:銀行存款 106 請問 這樣做對嗎?
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2021-03-22
老師請問律師事務(wù)所當(dāng)月計提工資分錄 借,主營業(yè)務(wù)成本—律師 借,管理費(fèi)用—行政 貸,應(yīng)交職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借,應(yīng)交職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款—社保 貸,其他應(yīng)付款—公積金 貸,現(xiàn)金 社保計提 借,管理費(fèi)用—單位 借,其他應(yīng)付款—個人 貸,應(yīng)交稅金 繳納社保 借,應(yīng)交稅金—社保 貸,銀行存款 這種分錄對嗎
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2020-03-05
會計這樣做可以嗎借,管理費(fèi)用一辦公用品費(fèi)貸,其他應(yīng)收款. 借,管理費(fèi)用交通費(fèi)貸,其他應(yīng)收款 借,管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
問題如下: 1.我公司作為一級土地整理的社會投資人,代政府墊付征遷補(bǔ)償款,土地整理完成掛牌交易后后,收回墊付資金,同時獲得管理費(fèi)用還有財務(wù)費(fèi)用,但收回的財務(wù)費(fèi)用小于公司實(shí)際融資費(fèi)用(基本有一半的融資費(fèi)用收不回來),那在會計核算中,我們收不回來這部分融資費(fèi)用要怎么處理。2.如果將收不回來的這部分融資費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本(資本化)的話,結(jié)轉(zhuǎn)的時點(diǎn)是什么時候(是土地掛牌交易時嗎)。3.如果一級土地開發(fā)基本結(jié)束,還剩下一小塊地沒有掛牌交易,那我在后續(xù)產(chǎn)生的利息由要怎么處理(是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本還是要進(jìn)行費(fèi)用化處理)。4.一級土地開發(fā)結(jié)束是怎么來界定(是土地掛牌交易還是其他條件)。怎么處理,依據(jù)是什么,麻煩老師指導(dǎo)下。
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2022-04-12
借款單上面寫參加培訓(xùn),付款記錄以付,請問怎么做會計分錄
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2020-07-09
徐老師,您好!麻煩咨詢個問題。裝修費(fèi)50多萬,支付了30萬,支付時入賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票來了入賬 借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 攤銷時 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用 現(xiàn)在又收到20多萬發(fā)票,費(fèi)用還沒付,要怎么入賬?如果入 借:長期待攤費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款 攤銷時 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用 本來這家客戶入了 預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在不可能再入 其它應(yīng)付款了
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2018-09-30
研發(fā)領(lǐng)用材料時都是費(fèi)用化的到月底肯定結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用再到本年利潤的,到了8月份研發(fā)的產(chǎn)品入庫了,這個研發(fā)的產(chǎn)品的成本怎么計算呢?
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2017-09-15
公司四月份發(fā)四月的工資,做的計提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款這樣做對嗎?是不是本月工資本月發(fā)不用做計提?
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2017-05-01