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我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個公司的開戶行先變更 再注銷 我們才能重新開基本戶 我想問的是稅務這邊 重新銜接繼續(xù)上一個公司還是新建賬
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2017-03-30
付給商場的合同管理費入哪個科目好呀?
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2021-09-03
零基礎(chǔ)上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費和管理費后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務已經(jīng)發(fā)生的在賬務上要如何處理?附件要補充什么資料?
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2019-07-03
老師,我想問一下個體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
是根據(jù)工資表的應發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實發(fā)工資計入應付職工薪酬還是管理費用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
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2017-05-02
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計提,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,10月做借應付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報9月工資的稅還是,11月報9
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2018-10-13
建筑勞務公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計提還是公司的管理人員之類的計提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準儀應該放在哪個科目下邊?成本還是管理費用-辦公費?
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2018-10-17
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開寫,生產(chǎn)部門工人工資 計入 制造費用。管理部門工資計入管理費用?
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2018-02-13
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財政專戶撥款的銀行回單,相應資金的使用專門管理辦法。 這個資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨的文件嗎?我們沒有單獨的這么一個文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09