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你好老師我們是一般納稅人今年企業(yè)所得稅核定征收了,我們收到的進(jìn)賬發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
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2020-02-29
您好老師小微企業(yè)土地使用稅減半征收,免征的一半業(yè)務(wù)處理?
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2019-07-25
公司是一般增值稅納稅人,因?yàn)樾袠I(yè)特殊,無法取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,所以增值稅是實(shí)行按3%簡(jiǎn)易增收的,所以成本什么的不知道怎么算
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2018-07-12
老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊(cè)了一家勞務(wù)小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局的涉稅還未辦理,我想問下辦理時(shí) 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
請(qǐng)問老師,旅行社是小規(guī)模企業(yè),也可以實(shí)行差額征收嗎?
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2019-10-14
"自2022年1月1日起,對(duì)“六稅兩費(fèi)”的稅收優(yōu)惠政策目前暫繼續(xù)延續(xù)減按50%的稅率進(jìn)行征收。 我企業(yè)收到了退回的附加稅,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?"
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2023-03-06
有沒有最新的低值易耗品報(bào)廢與處置的管理辦法?
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2019-06-26
建筑,房產(chǎn),收到預(yù)付款,都要開不征稅發(fā)票嗎?不是要繳納增值稅的嗎?不是很理解呢?
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2020-06-07
誰了解雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,即征即退的計(jì)算方法,稅務(wù)稽查重點(diǎn),軟件產(chǎn)品在合同簽訂時(shí)沾的比例
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2018-05-19
老師你好,能否推薦一個(gè)--對(duì)公司的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(進(jìn),抵扣,留存)進(jìn)行管理的軟件
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2019-05-17
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
老師請(qǐng)問一下,她這個(gè)增值稅申報(bào)表18行的減征額是不是算錯(cuò)了,1行總共收入是462381.54減按2%應(yīng)該是9247.64
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2021-03-08
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
1、某行政單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。2、年末,某事業(yè)單位注銷未實(shí)現(xiàn)支付的財(cái)政直接支付用款額度30000元。3、某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無需上繳財(cái)政。4、某事業(yè)單位按規(guī)定向應(yīng)向上級(jí)主管單位上繳事業(yè)收入的5%,通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳200000元。5、某事業(yè)單位通過財(cái)政直接支付采購(gòu)300000元糧油儲(chǔ)備物資,物資已入庫(kù)。6、某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。以上政府會(huì)計(jì)問題使用平行記賬法
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2020-06-28
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為20萬元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫(kù)存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12
1. 行政單位的收入是指行政單位依法取得的償還性資金。 錯(cuò)誤 正確 2. 庫(kù)存現(xiàn)金溢余且無法查明原因時(shí),作減少經(jīng)費(fèi)支出處理。 錯(cuò)誤 正確 3. 單位支付的政府儲(chǔ)備物資保管費(fèi)、倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)等日常儲(chǔ)備費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入政府儲(chǔ)備物資的成本。 錯(cuò)誤 正確 4. 行政單位新舊財(cái)務(wù)報(bào)表銜接時(shí),應(yīng)根據(jù)新賬各會(huì)計(jì)科目期初余額,按照新制度編制2014年1月1日期初資產(chǎn)負(fù)債表。 錯(cuò)誤 正確 5. 行政單位領(lǐng)用和發(fā)出存貨、政府儲(chǔ)備物資時(shí),應(yīng)
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2015-05-10
我公司屬于小規(guī)模納稅人,目前征收品目有裝飾裝修、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)和企業(yè)管理服務(wù),那么企業(yè)所得稅稅負(fù)該怎么確認(rèn)。
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2019-12-18
我是小規(guī)模納稅人,本月沒開發(fā)票,但有收入,填寫納稅人申報(bào)表主變時(shí),不填第1行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額),直接填第10行(小微企業(yè)免稅銷售額),可以嗎
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2020-01-06
老師你好,我想問有關(guān)房開企業(yè)政府征收的大配套費(fèi),需不需要繳納契稅?
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2015-10-13
,問一下單位屬于小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人),請(qǐng)問今年4月份的相關(guān)稅收政策符合六稅兩費(fèi)減免政策嗎
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2022-05-05