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中級(jí)實(shí)務(wù)里邊的遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債是什么時(shí)候用,實(shí)際工作中,
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2021-08-31
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加,減所得稅費(fèi)用是不是企業(yè)交的增值稅和所得稅
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2021-10-27
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
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2019-12-04
請(qǐng)問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
假設(shè)以前年度少計(jì)費(fèi)用100元,需要沖減所得稅25,本年正確業(yè)務(wù)計(jì)算出來的所得稅費(fèi)用是200,那我實(shí)際交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 175,貸:銀行存款 175,但是所得稅費(fèi)用借方200還是不用調(diào)是嗎?在計(jì)算當(dāng)年利潤(rùn)的時(shí)候,只是實(shí)際交的時(shí)候減少25?
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2020-02-26
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ?
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2023-03-22
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤(rùn)是不變的,也沒有少上稅?。幌鄬?duì)來說,我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤(rùn)大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤(rùn)小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-19
請(qǐng)問公司一直虧損沒有利潤(rùn),所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30