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去年的賬已經(jīng)結(jié)完了,稅也按紙質(zhì)版的報(bào)表交了,沒法沖減憑證了吧?要怎么調(diào)整呀?
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2017-03-20
老師,我突然發(fā)現(xiàn)股權(quán)變更稅務(wù)局已經(jīng)變更好了,但是為什么稅務(wù)局沒有讓交稅啊
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2021-08-17
辦理了外管證,工程項(xiàng)目已經(jīng)完工,需要帶什么資料,到哪個(gè)稅務(wù)部門,預(yù)交什么稅款?
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2018-11-07
8月份的水費(fèi)已經(jīng)通過銀行賬戶交了,但是沒有水費(fèi)的發(fā)票,那要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2017-09-25
單位有車輛,繳納保險(xiǎn)的時(shí)候已經(jīng)交了車船稅了,我單位是不是車船稅的納稅人呢
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2018-05-31
出售正在使用的汽車一臺(tái),原值12萬,已提折舊4萬,出售成交收款6萬,怎么做分錄
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2017-02-28
17年認(rèn)證抵扣的發(fā)票,18年5月份被稅局查出失控,增值稅款已補(bǔ)交,都做哪些分錄?
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2018-06-15
老師我想問一下,當(dāng)月工資下月發(fā),但是當(dāng)月已經(jīng)給交了社保,這樣的情況怎樣做賬?
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2020-01-11
去年10月開給對方的專票,一直沒有交給對方,現(xiàn)在已經(jīng)過了認(rèn)證期了,應(yīng)該怎么辦?
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2017-04-23
匯算所得稅留抵已進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,留抵的所得稅怎么調(diào)整在應(yīng)交借方呢?
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2019-05-20
老師,我8月份有已經(jīng)交過印花稅了,然后現(xiàn)在我要報(bào)季度的印花稅,需要怎么申報(bào)?
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2021-10-23
上個(gè)月忘記期末調(diào)匯了,已經(jīng)出報(bào)表交給領(lǐng)導(dǎo)了,現(xiàn)在怎么處理上個(gè)月的期末調(diào)匯?
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2019-03-29
3122,老師您好,勞務(wù)派遣已開票差額增收,如果營業(yè)額一個(gè)季度超45萬元,還要交稅嗎
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2021-11-08
已交過營業(yè)稅補(bǔ)開增值稅發(fā)票編碼603開具 這部分對應(yīng)的增值稅申報(bào)表如何填寫
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2017-03-01
老師,有員工4月提成5萬多,已經(jīng)交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,太高了,像她這種情況怎么避稅呢
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2020-05-18
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開了專票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
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