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?1.甲公司為居民企業(yè),2022年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下,企業(yè)所得稅稅率為25%: ?(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺(tái)設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?(2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元。 ?(3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì) 3500萬元。 ?己知,甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊(cè)成立,企業(yè)所得稅實(shí)行按月預(yù)繳。 ?要求:計(jì)算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng) 納所得稅額。
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2023-06-19
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
老師我想問一下 怎么區(qū)分 企業(yè)所得稅征稅對(duì)象和居民,非居民企業(yè),
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2022-04-06
蔬菜是免征所得稅的嗎
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2019-12-17
老師好,我們是一般納稅人,因?yàn)橘~務(wù)混亂,稅務(wù)局要核定征收企業(yè)所得稅,我們屬于批發(fā)零售業(yè)適用4%-15% ,稅務(wù)局說按最低檔4%征收企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?直接用800萬收入乘以4%?還是
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2020-08-03
開建筑發(fā)票收的個(gè)人所得稅如何處理
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2016-03-16
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,收入包含主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入,成本費(fèi)用里包括主營務(wù)成本和管理費(fèi)用,稅金和營業(yè)外支出嗎?
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2019-10-16
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外收入填在哪里
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2019-04-03
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
每個(gè)月計(jì)提社保和工資及社保上交跟上月工資發(fā)放是不是當(dāng)月一起做的分錄如下?計(jì)提 借:管理費(fèi)用–社保 其他應(yīng)收款–社保 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保 借:管理費(fèi)用–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資上交社保 借:應(yīng)付職工薪酬–社保 應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得 貸:銀行存款發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:其他應(yīng)收款–社保 應(yīng)交稅費(fèi)–個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金以上的工資社保分錄每月這樣做沒問題吧?
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2018-08-20
老師,計(jì)提工資是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款,銀行存款。我不明白!
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2016-11-29
補(bǔ)提過節(jié)費(fèi)的個(gè)稅,你看分錄對(duì)不對(duì)?6個(gè)人過節(jié)費(fèi)發(fā)了6000,已經(jīng)發(fā)過了,需要補(bǔ)繳310的個(gè)稅,個(gè)稅也交了,310從下個(gè)月員工工資里面扣。分錄:借:應(yīng)付職工職工薪酬 6000 其他應(yīng)收款 310 貸:銀行存款6000 應(yīng)交稅費(fèi) 310 我怎么覺得不對(duì)啊,感覺沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算個(gè)人所得稅,是不是做錯(cuò)了?而且這筆310的費(fèi)用也沒有進(jìn)管理費(fèi)用核算賬戶?是不是哪里不對(duì) 啊?
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2017-03-10
老師:你幫我看看這是所得稅申報(bào)表,所得稅核定4%征收,下面的數(shù)據(jù)怎么得來的我看不明白
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2019-03-13
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅;受讓方是企業(yè)時(shí),轉(zhuǎn)讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日,甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購買研發(fā)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬元直接計(jì)入了其他收益,至2×21年1月25日,甲公司尚未購買該設(shè)備。根據(jù)稅法規(guī)定,甲公司收到的該財(cái)政補(bǔ)貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計(jì)算2×20年度應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼資金。 老師!我想問下日后調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候確認(rèn)遞延,什么時(shí)候又不確認(rèn)遞延
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2022-08-26
居民企業(yè)中不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu)是哪些?繳納企業(yè)所得稅的應(yīng)該是獨(dú)立法人吧?
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2020-07-16
營利性民營醫(yī)院取得核算檢測(cè)醫(yī)療服務(wù)收入是否征收所得稅?
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2023-03-23
請(qǐng)問一下老師分公司通過銀行上交總公司管理費(fèi)打入個(gè)人賬戶,會(huì)計(jì)怎么賬務(wù)處理?代扣個(gè)人所得稅嗎?
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2019-06-16
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
核定征收所得稅的企業(yè),按核定征收率來算,應(yīng)納稅所得額,不超過50萬,實(shí)際利潤超過100萬。這種情況享受優(yōu)惠嗎?
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2019-04-10