如果沒有研發(fā)成功,資本化的部分應(yīng)該問怎么處理,分錄是什么?
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2020-05-12
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款,借款金額為 600 000 元。年末,
計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債
務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥
款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
法人存點(diǎn)錢到公戶,名義是投資款,借,銀行存款,貸,實(shí)收資本,這個(gè)錢可以拿出來報(bào)銷用不?
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2019-04-27
知道借方的短期借款和貸方的實(shí)收資本都是10000,試算平衡表的期初余額怎么填?本期發(fā)生額和期末余額怎么填
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2022-06-06
老師您好!請(qǐng)問我們公司是新公司,注冊(cè)資本沒有,借款運(yùn)行,所以回款了往個(gè)人賬戶上打款有沒有問題?借款還款都是一個(gè)個(gè)人賬戶?需要注意哪些?謝謝!
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2022-01-14
公司注冊(cè)資本一直沒有認(rèn)繳,運(yùn)行資金是以借款的方式,想問下借款可以直接轉(zhuǎn)為認(rèn)繳的資本嗎?具體怎么轉(zhuǎn)?有相關(guān)規(guī)定的文件嗎?
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2018-11-10
流水賬怎么算盈虧?實(shí)收資本,短期借款,應(yīng)收應(yīng)付要不要算進(jìn)去?
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2019-10-11
請(qǐng)問,計(jì)提長(zhǎng)期借款利息時(shí) 貸:長(zhǎng)期借款--應(yīng)付利息,短期借款貸:應(yīng)付利息
還是2個(gè)會(huì)計(jì)分錄一樣:
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:應(yīng)付利息
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2015-10-15
(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,價(jià)值200000元,以銀行存款支付50000元,其余未付。(2)從銀行提取現(xiàn)金2200元。
(3)銷售商品一批,價(jià)款35000元,款項(xiàng)未收到
(4生產(chǎn)車間問倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料一批,價(jià)值40000元,投入生產(chǎn)。(5)以銀行存款35000元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。(6)向銀行取得長(zhǎng)期借款3500000元,存入銀行。(7)用銀行存款上交稅金9000元。
8)為災(zāi)區(qū)捐款50000元,以銀行存款支付。
9)收到購(gòu)貨單位前欠貨款18000元,其中15000元存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。
(10)用銀行存款100000元,歸還銀行短期借款80000元,20000元?dú)w還欠供貨單位的貨款。
把這十項(xiàng)業(yè)務(wù)填到記賬憑證里
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2022-03-28
對(duì)于銀行,既扣了短期貸款利息,又扣了長(zhǎng)期貸款利息,其賬務(wù)處理如何做?借;應(yīng)付利息———短期借款利息;借應(yīng)付利息——長(zhǎng)期借款利息;貸:銀行存款。還是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用__應(yīng)付利息;借:長(zhǎng)期借款--應(yīng)付利息;貸:銀行存款。
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2020-01-26
固定資產(chǎn)一次性成本費(fèi)用化,可以直接管理費(fèi)用不用通過固定資產(chǎn)科目核算嗎?
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2019-10-31
老師,公司做外賬向法人和不是法人的私人借款,做借支單應(yīng)該怎么做?
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2016-07-14
辦公室的清潔費(fèi),交納上個(gè)月和本月發(fā)生的清潔費(fèi)為什么不用計(jì)提,直接借:管理費(fèi)用?不理解,借款利息為什么需要計(jì)提?
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2019-09-16
老師,收到開戶行轉(zhuǎn)來的“銀行計(jì)收借款利息單(付款通知)”銀行直接扣除本季度借款利息,那這筆費(fèi)用在這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶時(shí),需要計(jì)入嗎?
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2022-11-28
匯兌損益如果本期匯率比上期高,賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2018-07-12
老師,已出售的產(chǎn)品幫客戶進(jìn)行委外維修的費(fèi)用,員工墊付的,這么記賬可以嗎?
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本維修費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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2019-10-11
老師,如果金稅盤年費(fèi)是280,那我申報(bào)本期增值稅是不是可以在這張表內(nèi)填本期發(fā)生額280?分錄1是借管理費(fèi)用 貨銀行存款,分錄2是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用?
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2022-04-08
老師好,我公司是代加工廠,看以前記賬是:來料直接計(jì)入 借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用,無別的處理,這樣可以嗎?我是否按該這樣記下去?
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2020-04-11
收到政府專項(xiàng)補(bǔ)助款,用于工地綠化和配套設(shè)施,目前公司挪用了這筆款項(xiàng),該如何處理
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2017-04-22
向別的企業(yè)借款用于支付本企業(yè)其他經(jīng)營(yíng)欠款和支付貨款發(fā)放工資,借入款項(xiàng)屬于現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)楦冻鋈サ氖歉?jīng)營(yíng)有關(guān)的,利息也是
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2021-07-05
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