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個(gè)稅我按實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)人社保也計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這個(gè)怎么調(diào)整呢
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2023-03-15
老師,工程預(yù)算費(fèi)8萬多元可以入管理費(fèi)用中的工資嗎?還是工程成本中的人工費(fèi)?
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2019-08-19
如果一家全是技術(shù)人員的公司,成本主要是人工費(fèi),全記在管理費(fèi)用的工資下面,成本是0,是否不對(duì),正確的應(yīng)該是怎么樣的
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2020-01-15
公司購買銀行U盾及工本費(fèi),以現(xiàn)金支付。是列入管理費(fèi)用還是列哪個(gè)科目?
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2017-04-06
公司有一個(gè)員工不給他發(fā)工資,但給他上社保,那他個(gè)人擔(dān)的那部分社保可以走管理費(fèi)用的科目嗎?要不賬上總有一個(gè)余額。
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2017-07-28
老師,臨時(shí)工的工資計(jì)入成本還是管理費(fèi)用?干的配套工程零活
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2016-04-05
老師手工賬管理費(fèi)用分成明細(xì)要怎樣下,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要按明細(xì)一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-01-14
老師,支付單位結(jié)算卡工本費(fèi)是應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
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2020-12-10
住房公積金由個(gè)人全部承擔(dān),如何做分錄呢,如果從應(yīng)付職工里面扣除,那在計(jì)提工資的時(shí)候就全部計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,
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2020-11-11
社保個(gè)人部分是不是不計(jì)入管理費(fèi)用? 但,應(yīng)發(fā)工資包含社保個(gè)人部分,同時(shí)應(yīng)發(fā)工資計(jì)入管理費(fèi)用,是不是,可以理解為社保個(gè)人部分間接還是計(jì)入管理費(fèi)用了
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2020-06-10
老師 我們公司正在辦資質(zhì) 就突然增加了幾十個(gè)掛證人員的社保 他們其實(shí)在其他公司上班 其他公司在發(fā)工資 又在我們這里買的社保 他這個(gè)社保我應(yīng)該怎么做賬呢?前面有個(gè)老師告訴我計(jì)入管理費(fèi)用 后面又有老師告訴我要做工資?,F(xiàn)在銀行已經(jīng)扣款了 我該怎樣處理呢
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2020-06-03
購買工作服和倉庫買取暖器都計(jì)入管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù),還是計(jì)入管理費(fèi)用勞保用品
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2019-11-26
你好,我們是一家裝修公司,才成立初期 1.設(shè)計(jì)師的基本工資計(jì)提的話是計(jì)入“管理費(fèi)用”,后期提成的話是針對(duì)哪個(gè)項(xiàng)目的提成就計(jì)入到對(duì)應(yīng)的工程成本嗎? 2.工程部的助理和工程部的經(jīng)理目前都是拿的基本工資,他們的工資應(yīng)計(jì)提到什么科目?
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2019-09-07
開工餐費(fèi)放到管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目好點(diǎn)?
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2017-02-14
您好,財(cái)務(wù)竣工決算中的項(xiàng)目管理費(fèi)可以列支工資嗎?
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2022-01-28
老師您好,我公司向銀行貸款需要做報(bào)表,目前是建材商貿(mào)公司,在修建一個(gè)大型的建材廣場,屬于在建工程。這個(gè)報(bào)表該怎么做呀
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2015-10-13
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03