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老師,選項(xiàng)D 為什么影響凈利潤(rùn)=少交的管理費(fèi)用-增加的遞延所得稅費(fèi)用? 少交的管理費(fèi)用為什么不需要交25%的所得稅?
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2023-06-05
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)所得稅年報(bào),管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)填在哪里
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2020-05-28
老師你好,若企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問(wèn)后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
開(kāi)建筑發(fā)票收的個(gè)人所得稅如何處理
1/746
2016-03-16
我公司是建筑安裝企業(yè),去外地經(jīng)營(yíng),交了企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎么處理帳?謝謝正常不是應(yīng)該交企業(yè)所得稅?
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2018-05-05
企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅關(guān)于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算 企業(yè)所得稅稅額=(收入-財(cái)產(chǎn)凈值)*稅率 企業(yè)所得稅稅額=(收入-財(cái)產(chǎn)原值-合理費(fèi)用)*20% 請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎,什么時(shí)候看凈值,什么時(shí)候看原值
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2020-07-30
漁業(yè)所得稅減免是減半征收還是利潤(rùn)在10萬(wàn)以內(nèi)的免稅?
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2016-04-25
請(qǐng)問(wèn)我司二季度所得稅是減半征收的,現(xiàn)在三季度已經(jīng)不不減半征收范圍了,那本季度是不是也要補(bǔ)交上季度減半的那部分所得稅費(fèi)?
1/689
2016-10-19
剛剛那個(gè)所得稅費(fèi)用的問(wèn)題 別人說(shuō)征收減半安15%的算法 結(jié)果就是正確的 為什么要按照減按15%來(lái)算呢?
1/681
2017-11-16
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn),不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多,90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn),預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn),100萬(wàn)以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-11
老師,存款利息、貸款利息、債券利息、欠款利息等收入這4種收入,前面二種是暫免征收企業(yè)所得稅的吧
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2020-03-10
企業(yè)所得稅100萬(wàn)以內(nèi)是5%的稅率,如果利潤(rùn)是105萬(wàn),是105萬(wàn)全額征10%的稅,還是100萬(wàn)征收5%,5萬(wàn)才征收10%
1/602
2020-12-02
你好企業(yè)投資可轉(zhuǎn)債,是暫時(shí)不征收企業(yè)所得稅的,那獲得的收益,轉(zhuǎn)出企業(yè)需要交什么稅?
1/971
2022-01-25
今天報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),企業(yè)做的小微,年利潤(rùn)超50萬(wàn)就不能按減半征收,如果現(xiàn)在去改,要準(zhǔn)備什么東西去大廳改嗎?
1/713
2017-10-19
問(wèn)下老師,別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開(kāi)票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
1/429
2021-01-21
網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣,加價(jià)賣出,要征人個(gè)人所得稅嗎
1/1042
2017-05-14
老師,現(xiàn)在個(gè)人代開(kāi)發(fā)票都要征個(gè)人所得稅嗎
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2023-12-21
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用社保填在a104000里哪一行?
2/1438
2020-04-29
2021年12月企業(yè)收到項(xiàng)目管理費(fèi),如果成本票取得跨年,1月份才取得成本票。那么上一年度所得稅這部分成本可不可以計(jì)劃成本。先繳納稅款。一月份收到發(fā)票實(shí)際處理呢?
2/492
2022-03-26