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對于無償贈送的應(yīng)稅(消費(fèi)稅)消費(fèi)品,按照什么價格計稅
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2019-03-10
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾)用于建造廠房。這個是視同銷售嗎
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2017-03-17
消費(fèi)稅錯題[例題·多選題]根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,下列各項中,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計消費(fèi)稅的有( CD )。 A.乙化妝品廠將自產(chǎn)的高檔化妝品贈送客戶 B.丙首飾店將購進(jìn)的金項鏈獎勵優(yōu)秀員工 C.丁汽車廠將自產(chǎn)的小汽車用于段資入股 D.甲酒廠將自產(chǎn)的白酒用抵償債務(wù) [答案] CD 怎么理解
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2023-12-28
委托加工收回的消費(fèi)品直接對外銷售,需不需要再計算消費(fèi)稅?
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2022-04-11
某產(chǎn)品順序經(jīng)過二道工序加工,其工時定額為50小時,第一道工序工時定額為20小時,第二道工序工時定額為30小時,該產(chǎn)品材料消定額為40公斤,第一工序材料消耗定額10公斤,第二工序材料消耗定額為30公斤,材料在各工序逐步投入且投入程度與加工程度不一致。本期完工產(chǎn)品為1620件,本期在產(chǎn)品為600件,其中第一工序在產(chǎn)品的數(shù)量為200件,第二工序在產(chǎn)品的數(shù)量400件,本月生產(chǎn)費(fèi)用合計如下:直接材料 22740元,直接人工21340元,制造費(fèi)用17460元。要求:采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法計算完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品成本..
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2022-12-09
在中級會計實務(wù)-存貨一章中,委托加工物資收回后直接銷售(銷售價高于成本),消費(fèi)稅的處理和收回后用于應(yīng)稅消費(fèi)品的再加工而后再出售的這種情況是一致的,都是不計入成本的。可前面有講,收回后直接出售的,消費(fèi)稅直接計入成本,這兩個不是很矛盾嗎,困惑,不解……
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2019-11-20
企業(yè)本月銷售A型小汽車200輛,不含稅售價20萬元/輛;另以10輛同樣小汽車抵償所欠外債。該類小汽車平均不含稅售價30萬元/輛,最高不含稅售價38萬元/輛。請問:(1)用于償債的汽車是否應(yīng)繳納消費(fèi)稅?(2)企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅是多少?(假定該型號小汽車消費(fèi)稅稅率為10%
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2024-01-03
老師,裝飾裝修類公司在圖文店消費(fèi)的是不是都計入銷售費(fèi)用廣告費(fèi)用呀?
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2019-04-26
待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的科目是否已取消? 其他流動資產(chǎn)的科目代碼是什么
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2018-12-17
老師,我想問下,現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消后用預(yù)付賬款好些還是其他應(yīng)收款好些?
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2020-07-25
砂石開采公司柴油是用于篩沙子的機(jī)械消耗的,該走生產(chǎn)成本還是走費(fèi)用?
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2018-11-23
[計算2] 2019年8月,甲公司員工趙某出差乘坐飛機(jī)取得航空運(yùn)輸電子客票行程單上注明票價3002元,燃油附加費(fèi)50元:乘坐高鐵取得鐵路車票上注明的票價為1308元,乘坐輪渡取得船票(已注明身份信息)注明的價格為360.5元,乘坐網(wǎng)約車,取得國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票注明的金額為200元,稅額為6元,已知:航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票適用的增值稅稅率為9%,公路、水路等其他客票適用的征收率為3%。計算甲公司本月準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項稅額。
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2021-03-25
a公司委托b公司代為加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品
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2022-05-08
一般應(yīng)稅消費(fèi)品跟復(fù)合計征應(yīng)稅消費(fèi)品有什么區(qū)別,可以舉個例子嗎?
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2022-04-14
請問如果非稅消費(fèi)品和應(yīng)稅消費(fèi)品組裝成一套出售 嗎,是必須全部視為應(yīng)稅消費(fèi)品,從高計稅嗎
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2021-07-02
公司外購消費(fèi)品,轉(zhuǎn)而銷售,也不生產(chǎn),這樣要交消費(fèi)稅嗎?
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2017-05-10
第二題為什么選a是因為 載貨汽車,高檔電器,金銀紀(jì)念幣,都不是應(yīng)稅消費(fèi)品嗎
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2020-03-07
購買應(yīng)稅消費(fèi)品捐贈其他公司要交稅嗎
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2021-01-22
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后直接對外銷售,如果銷售價格大于委托加工時交的消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ)時,不是需要再繼續(xù)計算繳納消費(fèi)稅?
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2022-03-12
老師,咨詢一下,我司現(xiàn)是小規(guī)模,目前增值稅稅率是3%減按1%,如果本季度收入是31萬,可以不交增值稅,那我做帳報稅時,免稅額是用31乘以1%還是31乘以3%算呢?計入營業(yè)外收入的金額是0.31萬還是0.93萬呢?
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2021-07-14
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