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居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下: (1)每月工資12 000元,個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金800元,專項(xiàng)附加扣除合計(jì)2 000元,其他扣除200元; (2)3月從另一家公司取得勞務(wù)報(bào)酬3 000元; (3)5月有一份稿酬所得5 000元; (4)10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求:計(jì)算小李全年應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計(jì)算:1工資工資薪金所得為()2勞務(wù)報(bào)酬所得為()3稿酬所得為()4特許權(quán)使用費(fèi)所得為()5專項(xiàng)扣除為()6專項(xiàng)附加扣除為()7其他扣除為()
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2023-09-07
做4月賬,補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時(shí)候那計(jì)提公積金直接在當(dāng)月計(jì)提可以嗎?計(jì)提分錄怎么寫?
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤300000元。企業(yè)利潤分配賬戶有借方余額230000元,其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元,未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的會計(jì)分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,所得稅費(fèi)用),并計(jì)算期末利潤分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會計(jì)核算的重要性原則,將不對損益產(chǎn)生影響的一次性計(jì)入當(dāng)期損益,對損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年,開辦費(fèi)不是都對損益產(chǎn)生影響嗎?不對損益產(chǎn)生影響是什么意思?
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2021-10-13
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
我這樣是不是不用交企業(yè)所得稅?
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2020-07-12
內(nèi)帳有利潤,所得稅不用提出來嗎
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2016-07-07
我們用友沒有一級科目是所得稅
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2019-04-17
企業(yè)所得稅是用純利潤去算的嗎
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2020-09-05
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅用什么軟件申報(bào)?
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2019-10-09
利潤總額-未分配利潤=所得稅費(fèi)用?
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2020-07-31
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅??;相對來說,我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤,所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計(jì)分錄
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2015-12-06
比如說季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費(fèi)用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對不對老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用,如果是第三季度的話,這個(gè)速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了,如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19