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之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負數(shù)
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2019-08-06
老師,電信公司自動從公賬上扣款的固話費怎么做賬?1.借:應付賬款;貸:銀行存款。2.借:管理費用;貸應付賬款;借:應付賬款;貸:銀行存款。3.借:管理費用;貸:銀行存款。這三個哪個是對的,麻煩老師解答下
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2019-08-20
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
1/1155
2015-10-15
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
麻煩問下報銷是多張報銷單一起報銷轉賬的 做賬分錄是 借管理費用 貸其它應付款 借其它應付款 貸銀行存款?
1/1594
2020-07-02
您好老師,公戶收到微信認證費,后來又被扣除,做賬的話,摘要,收到短信認證費 借:管理費用-辦公費 - 0.03 借:銀行存款 0.03 退回短信認證費 借:管理費用-辦公費0.0.3貸:銀行存款0.03
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2020-03-28
老師,我們公司基本戶上退回來一筆訴訟費,之前沒有從基本戶上轉過這筆錢,也不知道是誰付的,分錄寫借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費用-其他 (借方負數(shù)) 可以嗎?
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2019-07-04
如當月付了1年的房租12萬,付款的分錄為 借:預付賬款 120000.00 貸:銀行存款 120000.00 如果攤銷當月房租的分錄是不是 借:管理費用-租金 10000.00 貸: 待攤費用 10000.00
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2022-10-17
老師,新公司購買了一大批各種辦公的固定資產(chǎn),內賬我可以一次性進入到費用嗎,分錄借:固定資產(chǎn) 貨:銀行存款,借:管理費用-累計折舊 貨:累計折舊
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2021-06-20
請問老師,民間非營利組織交納殘疾人保障金這樣做方錄對嗎?借:管理費用-殘保金貸:銀行存款
1/1806
2019-06-17
做賬時,工資能不計提嗎,只做發(fā)放的會計分錄 借 管理費用 貸 銀行存款 不做會有什么影響
2/1073
2016-10-14
老師,我想問一下,員工工資是必須先要計提呢?還是可以直接做會計分錄 借:管理費用—工資 貸:銀行存款呢?
1/1621
2020-06-09
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費。。會計科目借:管理費用 貸:銀行存款
1/1037
2016-07-07
當月購買的固定資產(chǎn)金額小于5000元的,是不是當月一次性可以折舊完計入費用,還是等下月才折舊一次性計入費用?例如:我12月份買臺電腦3000元我當月的分錄是: 借:固定資產(chǎn)3000 貸:銀行存款3000 借:管理費用3000 貸:累計折舊3000還是借:管理費用3000 貸:累計折舊3000要到下個月才做?
1/2231
2017-12-19
社??钔说焦举~戶 借:銀行存款 貸:管理費用(紅字)嗎
1/1081
2017-08-04
老師,現(xiàn)金支票支付管理費用的,沒有做過這個分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸銀行存款,直接做成借管理費用 貸銀行存款 可以嗎
1/1167
2016-07-06
老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止?
2/584
2020-04-21
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
2/813
2020-01-07
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
1/913
2017-04-08
房租如果預付的,可以借:預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01