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比如今年4月購入固定資產(chǎn),會計上5000元,殘值200元,分2年提折舊。稅法上:一次全扣。那么4月會計上不提,稅法上全扣除。4月分錄是:DR:遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%,CR:所得稅費(fèi)用 5000*25% , 5月:DR:所得稅費(fèi)用 4800*25% CR:遞延所得稅負(fù)債 4800*25%,是這樣嗎?
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2017-04-07
居民企業(yè)在境外投資設(shè)立不具有獨(dú)立納稅地位的分支機(jī)構(gòu),其來源于境外的所得,以境外收入總額扣除與取得境外收入有關(guān)的各項(xiàng)合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。各項(xiàng)收入、支出按企業(yè)所得稅法及實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定確定。   居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨(dú)立納稅地位的分支機(jī)構(gòu)取得的各項(xiàng)境外所得,無論是否匯回中國境內(nèi),均應(yīng)計入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。 在A國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),A國分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元,A國規(guī)定稅率為20%;特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元,A國規(guī)定的稅率為30%;從A國分回稅后利潤230萬元,為什么答案在計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時要減230 這兩者是不是矛盾呀?
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2021-10-18
居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下: (1)每月工資12 000元,個人負(fù)擔(dān)的三險一金800元,專項(xiàng)附加扣除合計2 000元,其他扣除200元; (2)3月從另一家公司取得勞務(wù)報酬3 000元; (3)5月有一份稿酬所得5 000元; (4)10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求:計算小李全年應(yīng)繳納多少個人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計算:1工資工資薪金所得為()2勞務(wù)報酬所得為()3稿酬所得為()4特許權(quán)使用費(fèi)所得為()5專項(xiàng)扣除為()6專項(xiàng)附加扣除為()7其他扣除為()
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2023-09-07
做4月賬,補(bǔ)計提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時候那計提公積金直接在當(dāng)月計提可以嗎?計提分錄怎么寫?
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤300000元。企業(yè)利潤分配賬戶有借方余額230000元,其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元,未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的會計分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,所得稅費(fèi)用),并計算期末利潤分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會計核算的重要性原則,將不對損益產(chǎn)生影響的一次性計入當(dāng)期損益,對損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,在計算應(yīng)納稅所得額時,作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年,開辦費(fèi)不是都對損益產(chǎn)生影響嗎?不對損益產(chǎn)生影響是什么意思?
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2021-10-13
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時計入了研發(fā)費(fèi)用一級科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報時按75%加計扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅?。幌鄬碚f,我們的這個第二種,在所得稅匯算清繳時,費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時計入了研發(fā)費(fèi)用一級科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報時按75%加計扣除,這樣處理對嗎?
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤,所得稅匯算清繳時我們的研究費(fèi)用可以加計扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計分錄
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2015-12-06
比如說季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費(fèi)用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對不對老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用,如果是第三季度的話,這個速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報上的營業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報了,如果在第三季所得稅季報的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費(fèi)用5萬 稅收滯納金2萬 請問利潤表的所得稅費(fèi)用和凈利潤是多少
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2020-05-18
老師,我在填二季度的企業(yè)所得稅季度表,那個收入是1-6 月收入嗎?還有管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用是都填到營業(yè)成本里面嗎?
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2020-07-09
我們公司所有業(yè)務(wù)憑證都是由總部做的,企業(yè)所得稅也是由總部統(tǒng)一繳納的,分公司只做工資發(fā)放社保,還有日常費(fèi)用報銷這一塊的憑證,請問稅務(wù)局里面現(xiàn)在出現(xiàn)了一個表,讓我申報資金賬簿的印花稅,什么是資金賬簿?我真的要申報嗎?
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2021-07-21
4s店銷售費(fèi)用油費(fèi),在所得稅匯算清繳進(jìn)什么項(xiàng)目呢?
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2017-04-26
老師,應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除金額 準(zhǔn)予扣除的包括成本費(fèi)用, 是這樣嗎
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2016-08-02
申報企業(yè)所得稅時,營業(yè)成本包含管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等嗎
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2022-04-19
管理費(fèi)用—代理記賬費(fèi)計入企業(yè)所得稅期間費(fèi)用表哪個項(xiàng)目?
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2020-03-09