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我公司是一般納稅人取得批發(fā)零售企業(yè)開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品免稅增值稅普通發(fā)票怎么填寫(xiě)申報(bào)表?同時(shí)我公司開(kāi)具免稅增值稅普通發(fā)票怎么填寫(xiě)申報(bào)表,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第二免稅項(xiàng)目的第四欄第四列和第五列怎么填
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2019-11-08
小規(guī)模納稅人2季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),全部開(kāi)普票,按1%申報(bào)繳納增值稅,納稅申報(bào)表主表17行本期免稅額是按3%計(jì)算,這樣會(huì)計(jì)上做賬是按1%增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是納稅申報(bào)表上3%的增值稅做賬,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-02
增值稅申報(bào)表中計(jì)算填報(bào)的應(yīng)納增值稅和月底帳務(wù)處理過(guò)程中計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值數(shù)額一樣嗎?問(wèn)題是在申報(bào)表中有部分未開(kāi)具發(fā)票的收入要填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表中,而在上月的帳務(wù)處理中這部分沒(méi)票收入根本沒(méi)有進(jìn)行帳務(wù)處理,問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題如何處理?
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2016-04-12
增值稅納稅申報(bào)表的稅款所屬期間2017-10-1至2017-12-31,這樣子增值稅是季報(bào)的嗎?
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2018-03-02
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,要怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-04-10
小規(guī)模增值稅只有三個(gè)表格,稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280不是可以抵增值稅,在哪一欄申報(bào)
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2021-01-07
上月已經(jīng)繳納增值稅,但是填寫(xiě)申報(bào)表出來(lái)有未繳納的增值稅 這是什么原因呢
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2020-01-14
你好,我想咨詢一下,納稅人查補(bǔ)以前年度增值稅款,怎么調(diào)整增值稅申報(bào)表?多謝
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2019-08-14
老師,小納稅人銷售不滿9萬(wàn)免交增值稅,申報(bào)時(shí)附表二增值稅減免需要填寫(xiě)嗎?
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2019-01-10
我想了解一下增值稅專用發(fā)票認(rèn)證后,怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,這些課程在哪里?
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2016-05-30
經(jīng)營(yíng)租賃廠房租金9%增值稅專用發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填寫(xiě)在哪?
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2021-09-07
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模申報(bào)增值稅表中,不足30萬(wàn)免增值稅的,本期減免稅,填報(bào)是3%的稅嗎
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2021-01-11
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,可是兩個(gè)表格金額是一致的,但是就是申報(bào)不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-02-17
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,可是兩個(gè)表格金額是一致的,但是就是申報(bào)不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-02-07
紡織業(yè)的公司申報(bào)國(guó)稅的時(shí)候需要申報(bào)哪幾張報(bào)表例如增值稅報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表之類的據(jù)說(shuō)還有什么補(bǔ)充申報(bào)?
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2017-06-17
5月開(kāi)票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報(bào)?下個(gè)月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報(bào)能不能以負(fù)數(shù)申報(bào)呢
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2017-06-06
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶季度申報(bào),沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),增值稅申報(bào)表該填到哪欄呢?
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2020-07-12
關(guān)于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,我這邊開(kāi)了紅字申請(qǐng)單給供應(yīng)商,收到了正確的藍(lán)字發(fā)票和對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票。那我申報(bào)增值稅申報(bào)表二的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)再做轉(zhuǎn)出的話就會(huì)多扣了這部分進(jìn)項(xiàng),開(kāi)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的話,退稅專管員說(shuō)你這個(gè)不屬于這個(gè)范圍,不能做證明?,F(xiàn)在怎么處理?
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2019-06-13
請(qǐng)教大家,我這個(gè)月報(bào)稅要去現(xiàn)場(chǎng),增值稅申報(bào)表(空表)在哪里打印?
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2018-12-05
小微企業(yè)季沒(méi)達(dá)到9萬(wàn),填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表選哪個(gè)項(xiàng)?
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2018-10-11