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借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時會計(jì)科目用的是,借:管理費(fèi)用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
老師這個是 借:無形資產(chǎn) 6000 貸:銀行存款 6000 攤銷是 借,管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 500 貸:無形資產(chǎn)500可以嗎?
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2019-12-16
老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個月發(fā)現(xiàn)錯了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
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2019-09-11
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)茫瑳]發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計(jì)都是做一次筆分錄直接入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款,并且不入工資計(jì)算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費(fèi)用,貸銀行存款,不計(jì)個稅,平時領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計(jì)算個稅,這算偷稅漏稅因?yàn)閱?/span>
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2020-07-25
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計(jì)分錄可以借:管理費(fèi)用貸:銀行存款嗎
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2017-12-01
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款是嗎?
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2020-04-17
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補(bǔ)償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費(fèi)我都是先計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補(bǔ)償金要怎么做賬?
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2018-08-20
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計(jì)提嗎?還是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
當(dāng)月入賬的稅盤服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
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2020-06-16
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
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2022-03-24
在經(jīng)濟(jì)法第一章第二節(jié),第21.22多選題中,委托代理終止和法定代理終止答案中都有一個,代理人喪失民事行為能力,那到底這個代理人喪失民事行為能力是屬于法定代理終止情形還是委托代理終止情形呢
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2020-07-13
為什么無法查明原因的存貨(是這個嗎?忘記了)可以沖減管理費(fèi)用,而無法查明原因的現(xiàn)金不能沖減管理費(fèi)用
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2022-04-04
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類的計(jì)提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
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2018-10-17
管理費(fèi)用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁
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2017-07-07
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報(bào)稅?
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2019-10-15