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應付職工薪酬是按應發(fā)工資計提的,借管理費用貸應付職工薪酬,包含了公司要承擔的社保和員工承擔社保一起?
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2019-02-13
舉例:12月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計提12月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計帶薪缺勤),預計2020年享受該累計帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬 800 問題一:這筆費用計入了2019年可以理解,那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢? 假設這個公司只有2個員工,月工資每人4000,不存在"累計帶薪缺勤”的話,計提12月工資如下: 借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000 可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話,計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師? 借:管理費用7200 貸:應付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800),實際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時候,假如有扣掉請假的款,那計提是借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資這里是應該填應發(fā)數(shù)還是扣掉請假的數(shù)呢?
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2018-07-20
老師,請問一個員工應付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費用-工資 1500 貸:應付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ?公司只有幾個人,平時沒單子的情況下 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 有單子的情況下,這幾個人會有業(yè)務提成,以及設計提成 借:管理費用 工程施工---人工費 貸:應付職工薪酬 (把平時的基本工資計入管理費用,有業(yè)務時超出部分記工程施工)
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2016-10-15
老師,我單位是每月10日扣社保,15日發(fā)工資,社保和工資都是扣上個月的,比如2月工資5000,社保-個人1000,單位-社保2000,個稅45,那我1月份計提,工資分錄是這樣的 借:管理費用-工資 5000,貸:應付職工薪酬-工資5000,計提社保 借:管理費用-社保費2000 貸:應付職工薪酬-社保2000, 這個計提是不是對的
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2018-02-06
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理啊?工會都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
老師,我想問一下個體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
公司新成立,銀行開戶的時候,有一個工本費20元,手續(xù)費1元,我做分錄的時候能不能直接做:借:管理費用-開辦費 21,貸:銀行存款 21
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2017-01-04
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務維修費用,當時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-28
繳納殘疾人就業(yè)保障金做分錄,可以直接做成:借管理費用,銀行存款嗎?
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2018-12-13
稅控盤的年費如何入賬,借:管理費用一辦公費,貸:銀行存款,這樣做又不能體現(xiàn)出能抵扣280
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2019-07-03
上個月我申報實收資本的印花稅,分錄是否:管理費用-印花稅 貸:銀行存款
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2021-08-11
小規(guī)企業(yè),我當月印花稅沒計提,次月直接根據(jù)繳款單做借:管理費用_印花稅 貸:銀行存款,這樣做對嗎?
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2019-12-22
老師,充值加油卡還沒有收到發(fā)票用銀行付了,可以借:預付賬款-中石化 貨:銀行存款 等收到發(fā)票就做借:管理費用 貨:預付賬款
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2016-07-06
我們這月剛有金稅盤 跟服務費這個分錄 我能怎么做480元 能否直接借:管理費用 480 元貸 銀行存款480
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2017-11-27
出從公賬戶提現(xiàn)50000元,然后打入私人賬戶。又從私人賬戶把錢打出去買東西。比如餐費沒發(fā)票。記賬做,借管理費用,貸銀行存款還是現(xiàn)金庫存?
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2019-03-07
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
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2019-08-24