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憑證后附件太多放不下,另做憑證附件,那么我要怎么處理合適呢?
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2020-12-05
公司的供應(yīng)商是廠家,采購(gòu)1100件貨,單價(jià)20元,總金額是22萬(wàn)元,而銷售給客戶的銷售數(shù)量是1000件。其中100件*20元=2000元這個(gè)直接折成現(xiàn)金給了大區(qū)經(jīng)理做費(fèi)用處理了。那外賬上庫(kù)存就會(huì)有100件,而實(shí)際沒(méi)有了。庫(kù)存100件在賬上,這個(gè)在外賬上應(yīng)如何處理?
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2018-09-18
我司購(gòu)買一批貨物500元/件*100件=50000元,由于滯銷導(dǎo)致退貨,經(jīng)協(xié)商供應(yīng)商最終同意全部退貨,但是貨款只按400元/件退款,相當(dāng)于實(shí)際退款金額只有400元/件*100件=40000元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)怎么處理,發(fā)票怎么處理?發(fā)票流跟業(yè)務(wù)流怎么處理才是規(guī)范的
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2020-06-17
公司股東認(rèn)繳注冊(cè)金到賬,交印花稅是申報(bào)資金賬簿嗎?現(xiàn)在有減免,但是要去柜臺(tái)備案,因?yàn)榫?7元,如果不想享受減免可以直接申報(bào)嗎?
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2018-12-12
.光明公司生產(chǎn)A產(chǎn)品,其中零件2012年需要18000個(gè),如外購(gòu)每個(gè)進(jìn)價(jià)60元。如利用車間生產(chǎn)能力進(jìn)行生產(chǎn),每個(gè)零件的直接材料費(fèi)30元,直接人工費(fèi)20元,變動(dòng)制造費(fèi)用8元,固定制造費(fèi)用6元,合計(jì)64元。該車間的設(shè)備如不接受自制任務(wù),也不作其他安排。要求:決策2012年零件是自制還是外購(gòu)。假定上題中自制零件方案需增添專用設(shè)備兩臺(tái),每臺(tái)價(jià)值100000元,使用期限5年,假定沒(méi)有殘值,按直線法進(jìn)行折舊,每年為40000元。 要求:根據(jù)這一變化,判斷該廠零部件是自制有利還是外購(gòu)有利。
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2020-04-11
已經(jīng)辦理免稅、減稅手續(xù)的車輛因轉(zhuǎn)讓不再屬于免稅、減稅范圍的,車輛購(gòu)置稅的納稅人是()。 A.轉(zhuǎn)讓人 B.受讓人 C.所有人 D.管理人 提問(wèn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 B A 已經(jīng)辦理免稅、減稅手續(xù)的車輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因不再屬于免稅、減稅范圍的:發(fā)生轉(zhuǎn)讓行為的,受讓人為車輛購(gòu)置稅納稅人;未發(fā)生轉(zhuǎn)讓行為的,車輛所有人為車輛購(gòu)置稅納稅人。 不是說(shuō)只交一次車輛購(gòu)置稅嗎?
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2022-10-08
老師您好,我想問(wèn)一下有關(guān)于委托加工中,受托方代收代繳城建稅的計(jì)稅依據(jù)和受托方自己應(yīng)繳納的城建稅計(jì)稅依據(jù)是不是不一樣? 有一個(gè)題目的答案是:受托方代收代繳城建稅計(jì)稅依據(jù)是消費(fèi)稅額,而受托方自己應(yīng)繳城建稅計(jì)稅依據(jù)是增值稅額。這樣對(duì)嗎? 城建稅的計(jì)稅依據(jù)不是(實(shí)納增值稅額+實(shí)納消費(fèi)稅額)*適用稅率,嘛? 請(qǐng)予解答,謝謝!
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2021-10-12
對(duì)受贈(zèng)人無(wú)償受贈(zèng)房屋計(jì)征個(gè)稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是,房地產(chǎn)贈(zèng)與合同上標(biāo)明的贈(zèng)與房屋價(jià)格,減支付相關(guān)稅費(fèi)。沒(méi)有考慮房屋原值的。答案是房?jī)r(jià)過(guò)低,可以核定征收。是這樣的嗎?那再次轉(zhuǎn)讓,如果轉(zhuǎn)讓價(jià)過(guò)低,也可以核定嗎?
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2022-04-14
事業(yè)單位往來(lái)賬如何根據(jù)賬齡及清理的難易程度分類制定具體的清理方案呢
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2022-04-17
老師電子口岸卡辦下來(lái)了,那接下去怎么處理,要去銀行和外匯管理那邊要備案?
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2022-03-15
管理會(huì)計(jì)師初級(jí),管理會(huì)計(jì)概論,總結(jié)的第18小題,這個(gè)是否有答案,多選里被排除。
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2019-12-03
請(qǐng)問(wèn)哪里可以找到有工會(huì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程實(shí)操案例講解及賬務(wù)處理呢?謝謝
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2021-03-11
對(duì)于跨年度報(bào)銷的費(fèi)用該如何處理,是直接計(jì)入本年的費(fèi)用,還是另有處理方案
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2016-06-19
老師電子口岸卡辦下來(lái)了,那接下去怎么處理,要去銀行和外匯管理那邊要備案?
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2022-03-14
老師,收購(gòu)農(nóng)民的物料加工成顆粒,一般納稅人開(kāi)13點(diǎn)發(fā)票,是否享受增值稅加計(jì)扣除,享受的話賬目如何處理,進(jìn)項(xiàng)是免稅9個(gè)點(diǎn)的
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2021-07-16
我單位是環(huán)保行業(yè),享受即征即退70%的增值稅,現(xiàn)在新增了不能退稅的業(yè)務(wù),應(yīng)該怎么報(bào)稅?還能享受70%的退稅政策嗎?怎么會(huì)計(jì)處理?
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2019-04-20
我公司是滿足享受加計(jì)抵減政策的,卻不想享受。不想享受的原因怎么填?
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2022-06-14
老師,我們軟件公司外包其他公司開(kāi)發(fā)一款軟件后再出售該軟件,請(qǐng)問(wèn)這該怎么做賬務(wù)處理
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2020-04-16
15. 若發(fā)出的商品不符合收入確認(rèn)條件,但已經(jīng)開(kāi)出增值稅發(fā)票,則應(yīng)確認(rèn)應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)稅額。( ) A.正確 B.錯(cuò)誤 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案:A 我的答案:B 參考解析: 本題表述無(wú)誤。 不是收入為什么還要這個(gè)銷項(xiàng)稅呢?
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2019-12-31
新開(kāi)的公司需要到稅局備案是嗎?
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2017-05-26