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我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級(jí)累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個(gè)備用金支出,再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以稅前扣除么
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2021-06-18
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
老師好:幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬,適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ,適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%(原稅率)*25%(新稅率)=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) (1)132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬,適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ,本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%(原稅率)*25%(新稅率)=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 (1)0 (2)12.5-(原期初余額)7.5=5
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2020-09-15
老師,一般國債是不用交稅的是嗎?企業(yè)債款要交個(gè)人所得稅嗎?企業(yè)所得稅,不能抵扣,是不是在企業(yè)所得額中加上去?
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2019-05-11
你好 請(qǐng)問匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費(fèi)用 236586.26 請(qǐng)問這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-06-17
這個(gè)所得稅率由15%變?yōu)?5%,為什么只用調(diào)整了期初所得稅負(fù)債的45/15%*25%,而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬?
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2019-11-27
有一個(gè)個(gè)體工商戶,個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅能不能減除成本費(fèi)用再計(jì)算所得額的,還是直接以開票額為應(yīng)納稅所得額
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2017-04-02
企業(yè)類型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在稅務(wù)機(jī)關(guān)交生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個(gè)人所得稅嗎?
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2019-03-27
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-18
某企業(yè)2019年度稅前會(huì)計(jì)利潤為2,000萬元,其中本年國債利息收入120萬元,稅收滯納金20萬元。企業(yè)所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)2019年所得稅費(fèi)用為多少萬元? 應(yīng)納稅額。2000-120+20=1900 所得稅費(fèi)用1900*25%=475 我在想題目不是說了嗎?這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會(huì)計(jì)利潤的里面了嗎?(其中)為什么還要把這20再加一遍?
1/1747
2022-01-15
請(qǐng)問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?
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2023-05-30
想問下申報(bào)季度企業(yè)所得稅查賬征收的時(shí)候是根據(jù)利潤總額還是凈利潤這個(gè)數(shù)來計(jì)提企業(yè)所得稅的稅費(fèi)呢?到時(shí)要交的企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額減去所得稅費(fèi)用得到的凈利潤來交還是直接就是根據(jù)利潤總額來交呢
1/1745
2017-07-08
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是直接在匯算清繳報(bào)表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加金額,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本呢?然后不用交稅
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎?社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
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2021-05-08
老師請(qǐng)問在季度申報(bào)所得稅時(shí),本來是有利潤的,但彌補(bǔ)了以前年度虧損,不需要繳納所得稅了,這種情況需要所得稅費(fèi)用的賬務(wù)處理嗎
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2015-10-20
比如今年4月購入固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)上5000元,殘值200元,分2年提折舊。稅法上:一次全扣。那么4月會(huì)計(jì)上不提,稅法上全扣除。4月分錄是:DR:遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%,CR:所得稅費(fèi)用 5000*25% , 5月:DR:所得稅費(fèi)用 4800*25% CR:遞延所得稅負(fù)債 4800*25%,是這樣嗎?
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2017-04-07