個(gè)人出租住房個(gè)人所得稅最新的政策,個(gè)人出租住房個(gè)人所得稅按照百分之10?稅率
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2018-11-01
假如按收入核定征收,應(yīng)納稅所得額是100萬,核定稅率為5%,,這個(gè)企業(yè)所得稅怎么算呢
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2019-01-23
求出營業(yè)利潤,利潤總額和凈利潤應(yīng)該怎么求所得稅費(fèi)用?所得稅費(fèi)用是用什么×稅率
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2023-12-28
老師我想問下,我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅是所得額的百分之五,為什么我填出來后所得稅稅率是百分之25呢
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2020-05-11
甲公司借款給乙公司100萬;1、甲乙無關(guān)聯(lián),增值稅、印花稅、所得稅各是多少;2、甲乙關(guān)聯(lián),增值稅、印花稅、所得稅各是多少;以上均為非金融企業(yè),無其他費(fèi)用,稅率6%,所得稅稅率25%
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2020-07-08
老師,舉個(gè)例子,我公司截至11月開票3000萬,所得稅稅負(fù)1.5%,算出利潤率為6%,利潤總額即應(yīng)納稅所得額=3000*0.06=180萬,小微企業(yè)適用稅率10%,則所得稅=180*0.1=18萬,是這樣計(jì)算嗎?
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2019-12-14
去年年末公司所有者權(quán)益總額10000萬元,發(fā)行在外普通股股數(shù)5000 萬股。今年4月1日,經(jīng)公司股東大會(huì)決議,以截止去年年末公司總股本為基礎(chǔ),向全體股東每股派發(fā)0.2元股利,同時(shí)派發(fā)股票股利每10股送紅股1股,工商注冊(cè)登記變更完成后公司總股本變?yōu)?500萬股,公司適用所得稅稅率為25%。今年7月1日,公司發(fā)行年利率6%的10年期可轉(zhuǎn)換公司債券,面值700萬元,規(guī)定每100元債券可轉(zhuǎn)換為1元面值的普通股100股,利息每年年末支付一次,發(fā)行結(jié)束一年后可以轉(zhuǎn)換股票,債券利息不符合資本化條件,直接計(jì)入當(dāng)期損益。若今年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5000萬元,且年末股票市價(jià)20元/股。要求:計(jì)算今年的基本每股收益和稀釋每股收益。(2)計(jì)算去年年末的市盈率市凈率
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2021-11-02
我的企業(yè)是一般納稅人簡易征收3%稅率,企業(yè)所得稅核定為A類企業(yè),企業(yè)所得稅怎么算,同時(shí)還有預(yù)交的企業(yè)所得稅,要把預(yù)交的企業(yè)所得稅減去嗎
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2019-06-16
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)減按25%計(jì)入應(yīng)納所得額是什么意思?
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2019-08-08
小規(guī)模公司企業(yè)所得稅季報(bào)表A類稅率是多少?如果收入是20000,需要交納所得稅多少
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2018-01-08
請(qǐng)問下老師四川賣保健品的商貿(mào)行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少(小規(guī)模,小微)
按照最新消息,如果企業(yè)所得稅減免為利潤的5%算的,而不是原來的10%,我想要知道企業(yè)所得稅減免前的企業(yè)所得稅稅負(fù)率
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2019-01-10
遞延所得稅負(fù)債期初在貸方,由于遞延所得稅負(fù)債=應(yīng)納稅暫時(shí)性差異×稅率,當(dāng)稅率上升時(shí),遞延所得稅負(fù)債就會(huì)調(diào)增,在貸方登記。能解釋下原理嗎?遞延所得稅資產(chǎn)也是同理嗎---上升計(jì)入借方,下降計(jì)入貸方。謝謝!
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2022-03-17
以前年度有虧損10000元,本季盈利20000元。那么所得稅為(20000-10000)*所得稅稅率25%=2500元。這個(gè)2500元是填入利潤表的所得稅嗎?也就是說,利潤表的所得稅計(jì)算,并不單是當(dāng)月利潤總額*稅率,而是要看以前年度有沒有虧損?
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2018-04-08
解析:所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=(利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)×稅率=〔(48.4-2)+2-20]*25%=7.1(萬元)。
凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用=(48.4-2)-7.1=39.3(萬元)。 請(qǐng)問老師計(jì)算所得稅 48.4-2 然后+2加的這個(gè)2是怎么來的
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2021-04-28
其1.所得稅貢獻(xiàn)率是按減免之前達(dá)到還是減免后達(dá)到?2.如果企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率為2%,那么享受小微企業(yè)減免之后,是不是實(shí)際繳納企業(yè)所得稅/收入=2%/2.5=0.8%,全年累計(jì)繳納的企業(yè)所得稅/全年累計(jì)收入=0.8%,就可以?
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2017-11-02
解析:所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=(利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額)×稅率=〔(48.4-2)+2-20]*25%=7.1(萬元)。
凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用=(48.4-2)-7.1=39.3(萬元)。 請(qǐng)問老師計(jì)算所得稅費(fèi)用 48.4-2 然后+2加的這個(gè)2是怎么來的
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2021-04-28
老師,我想問國稅關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代收車船稅開具的增值稅發(fā)票,在備注欄中注明了代收車船稅稅款金額,但在實(shí)際增值稅發(fā)票發(fā)生額里是沒含車船稅的金額,做賬時(shí)是否要把備注欄里車船稅金額加增值稅金額一起做為原始憑證金額。
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2016-09-13
申請(qǐng)延遲繳納增值稅
如果當(dāng)月沒有辦法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題那么只有在次月的時(shí)候,去稅局申請(qǐng)延遲繳納增值。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來的時(shí)候,把應(yīng)繳納的增值稅做對(duì)沖,這樣也算是間接解決了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題了。不過,這個(gè)需要稅局審批
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2020-09-04
你好!老師 請(qǐng)教妳一事,有一個(gè)大工程是由國企承包,然後發(fā)包給一個(gè)總包公司,現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程,對(duì)方給了我方完稅價(jià),但當(dāng)對(duì)方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票,那如何銜接才能突破這個(gè)情況?感謝老師
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2019-06-05
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實(shí)際算,這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算?
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2016-07-09
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