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老師小規(guī)模納稅人代開有專票交了增值稅,普票沒達(dá)到征收額,在申報(bào)附加稅時(shí)有項(xiàng)免抵稅額填寫的是普票的增值稅稅額嗎?減免額填寫本期普票應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎
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2019-10-06
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬每月,30萬一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬即免增值稅?例如我公司一月收入10萬,二月收入12萬,三月收入8萬一樣免征增值稅?
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2019-02-22
個(gè)體戶核定征收,增值稅定的一個(gè)月3萬季度9萬,以前不超9萬免增值稅現(xiàn)在說不超30萬免增值稅,這個(gè)季度開10萬,但是后臺(tái)自動(dòng)報(bào)了還要去稅局作廢自動(dòng)報(bào)的嗎
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2019-04-12
你好,我的稅控盤維護(hù)費(fèi)280這樣賬務(wù)處理行嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(房屋交易計(jì)稅)280 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2022-03-25
農(nóng)產(chǎn)品自開銷售發(fā)票 一般納稅人公司從農(nóng)戶手中收購中藥茯苓,再賣給藥廠,我公司是免增值稅還是9%的增值稅, 不免稅的話我公司可以自開收購發(fā)票抵扣增值稅嗎?
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2022-04-11
小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄: 銷售收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 那么這營業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
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2020-06-23
公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個(gè)政策一、對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,但本月已經(jīng)開票14萬,增值稅是不是要交4200,有什么減免嗎?
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2019-01-22
因?yàn)橛羞@筆減免,所以我銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的時(shí)候,未交增值稅的數(shù)和報(bào)表上就少了,怎么處理?是不是減免的這筆要轉(zhuǎn)到未交增值稅里,沒有跟你討論減免這筆怎么做賬務(wù)處理更合適
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2018-04-03
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
你好,問下什么情況下,銷售商品收入,貸方用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2019-05-24
這個(gè)稅控設(shè)備沒有說取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額,貸:管理費(fèi)用?
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2020-02-12
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅的賬務(wù)處理是怎樣的
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2019-04-02
請問生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎
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2022-03-07
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報(bào)增值稅減免稅明細(xì)的時(shí)候,免稅收入為開票金額負(fù)數(shù),免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù),該怎么填報(bào)? 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期
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2020-01-12
老師你好,我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入,會(huì)計(jì)在填寫增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入,這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致,這樣有問題嗎?
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2020-04-01
老師你好,我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11
老師我當(dāng)月交稅控盤費(fèi)用當(dāng)月遞減直接做一個(gè)分錄可以嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅收貸的銀行存款或者現(xiàn)金可以嗎
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2020-05-18
老師去年的金稅盤賬做了抵減,借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這兩筆一張憑證做了。實(shí)際沒抵減的。那我今年怎么做分錄,現(xiàn)在要抵減了。申報(bào)表起初余額280。之前有個(gè)老師說借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額,抵減了做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用對嗎
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2022-04-13
老師你好,我們是酒店行業(yè)2020年1月有免稅收入為469311.31元,那我的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 497469.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 469311.31 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——減免稅款 28158.67 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 然后: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅——轉(zhuǎn)出款繳增值稅 28158.67 貸:其他收益 28158.67 我自己總覺得是哪里不對
1/1185
2020-04-25