国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

請(qǐng)問(wèn)辭退福利入管理費(fèi)用,二級(jí)科目應(yīng)該選什么?
1/1241
2023-03-20
我有一筆去年的研發(fā)支出月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,怎么辦?
2/171
2024-07-03
企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工,確認(rèn)福利的時(shí)候,如果是管理部門就是管理費(fèi)用,為什么是含稅的,但是只問(wèn)應(yīng)付賬款借方余額的時(shí)候?yàn)槭裁词遣缓惖?/span>
1/1473
2022-04-06
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
1/1355
2022-05-20
您好,我去年10月份時(shí)預(yù)付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做???每月要不要攤分管理費(fèi)用?
1/533
2022-04-01
老師你好 想請(qǐng)問(wèn)一下 2021年12月支付房租時(shí)借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
1/459
2022-02-23
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入這個(gè)宿舍作為固定資產(chǎn)來(lái)核算
1/9
2025-06-18
請(qǐng)問(wèn)公司自用的周轉(zhuǎn)箱計(jì)入管理費(fèi)用還是周轉(zhuǎn)材料
2/10
2025-06-23
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
2/486
2023-02-03
老師好 購(gòu)買專利5萬(wàn)元 記 無(wú)形資產(chǎn) 每月可要計(jì)提還是一次性記管理費(fèi)用?
1/495
2023-01-09
老師,像收到這個(gè)票時(shí), 我們把這個(gè)記入管理費(fèi)用-辦公,還是記入到固定資產(chǎn)里面去?
1/686
2022-08-24
老師,我們是制造業(yè)公司,租的車間,之前租賃合同簽的是房租開普票,但是好像今年小規(guī)模房租發(fā)票開不了普票了,就給我們開了5%的專票,但是我每月計(jì)提房租都是按普票全額計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,現(xiàn)在收到這個(gè)5個(gè)點(diǎn)的專票怎么處理呢?多計(jì)入成本的這部分稅款沖管理費(fèi)用嗎?
3/273
2023-12-26
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買的集裝箱用于辦公室和廚房用計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?
5/18
2025-07-14
老師你好!經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的房產(chǎn)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用嗎
1/1220
2022-09-06
老師,您好!我目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),個(gè)人掛靠我們公司,甲方和我們公司簽訂合同,我全額開具發(fā)票給甲方,甲方支付我款項(xiàng)。個(gè)人給我公司開具成本發(fā)票,我再扣除管理費(fèi)用,支付給個(gè)人。這是以前的。 這個(gè)月,甲方自己支付農(nóng)民工工資,合同金額扣除農(nóng)民工工資后余額支付給我公司,農(nóng)民工工資這塊我的賬務(wù)怎么處理?謝謝老師!
1/974
2020-10-29
老師,是不是送禮買了的煙酒都要入銷售收入?。咳绻苯尤牍芾碣M(fèi)用的話,會(huì)有什么后果?
2/504
2022-03-04
老師, 我們公司是銷售板材的,老板買了一部手機(jī),還蠻貴的,是進(jìn)管理費(fèi)用,還是進(jìn)固定資產(chǎn)呀
3/874
2022-09-30
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
2/758
2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
6/657
2022-01-21
我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),我一直把購(gòu)買的維修用具做到管理費(fèi)用里面,這樣行嗎?
1/580
2022-05-27