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求問,食品公司研發(fā)新產品,設立研發(fā)專賬。由于生產技術等原因限制,委托第三方試制生產研發(fā)的新產品,第三方收取加工費。該筆業(yè)務要怎么做分錄? 1 、領用加工物資時會計分錄: 借:委托加工物資 貸:原材料 2 、加工完成后驗收入庫的會計分錄: 借:庫存商品 貸:委托加工物資 這樣做怎么能提現(xiàn)研發(fā)支出?
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2022-04-07
甲酒廠2020年8月從農業(yè)生產者手中收購糧食,共計支付收購價款60000元。甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的品一酒廠并委托其生產加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得品一酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當?shù)責o同類產品市場價格。代收代繳的消費稅是多少?
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2022-05-31
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本核算。2021年1月份發(fā)生如下事項: (4)15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元;加工過程中支付加工費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費 0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元;受托方代收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準備繼續(xù)加工生產應稅消費品,該批N半成品的計劃成本為20萬元。
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2022-11-26
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實際成本是24900,收回加工物資并驗收入庫,另支付往返運雜費60元,這其中的往返運雜費的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
請問老師,我司受大學的老師委托,加工一個機器人實驗裝置,材料費用也包括在合同金額中,合同名稱是 加工承攬合同,我開的發(fā)票是普票,名稱是 加工服務費,稅率6% ,符合稅法嗎?可以嗎?
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2019-11-15
員工工資在5千以下,需要做6大扣除費用表格,個稅申報系統(tǒng)填附加扣除信息嗎
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2019-01-02
個體工商戶一般納稅人的可以適用差額征稅嗎?是做勞務加工的沒有進項抵扣的。
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2019-03-14
企業(yè)三月聘用了一名員工,十二月她才辦理了殘疾證。之前的工資可以加計扣除嗎
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2020-12-02
老師你好,支付代加工勞務費是計入哪個科目?生產成本-直接人工費?還是制造費用?
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2024-10-21
老師你好 我們公司是做生產加工的,賺取加工費。平時就出零星工具材料(低值易耗品)也不多,還有人工工資,運輸費用,然后怎么結轉?這是自動結轉的分錄。請問對嗎?金額應該填哪個??
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2020-05-12
某企業(yè)生產的半成品A,單位變動成本為30元/件,售價為40元/件,年產量為1000件。若經過深加工可加工為產成品B,每件變動加工成本為50元,產成品B售價為120元/件。 要求:就以下不同情況做出A半成品是直接出售還是深加工的決策 分析。 (1)產品全部深加工,需增加專屬固定成本20 000元。 (2)企業(yè)只具有深加工500件的生產能力,但該能力可用于對外承 攬業(yè)務,一年可獲貢獻毛益16 000元。
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2022-04-22
例3某廠生產的半成品A單位售價為12元,單位變動成本為5元,年產、銷量為10000件??梢詫氤善稟進一步加工為產成品B,按每件15元的價格出售,每件需加工成本8元。 要求:就以下各不相關的情況,作出該產品是直接出售還是應該進行深加工的決策分析: (1)該廠現(xiàn)已具備深加工10000件半成品的能力,不需要追加專屬成本,深加工能力無法轉移。 (2廠深加工需租入一臺專用設備,年租金75000元。
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2021-10-13
納稅人2019年3月31日前購進農產品已按10%扣除率扣除,2019年4月領用時用于生產或委托加工13%稅率的貨物,能否加計抵扣?如果能,可加計扣除比例是2%還是1%?
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2019-04-27
#提問# 我公司是生產水泥制品方樁的,生產基本工藝是:領用鋼材加工鋼筋籠,用鋼片焊接加工成樁尖,然后把樁尖及鋼筋籠合在一起,放到那個鋼模中,在用混凝土澆鑄成形,等凝固了就變成了方樁。在月底生產了一部分方樁,還剩有鋼筋籠,加工好的樁尖,沒加工的鋼筋及鋼片,我如何來核算方樁的成本呢(還有所用的電費如何分配呢?)?因為我們才建廠,各個方面還不完善,采購的鋼材直接送到了加工場地,只有采購數(shù)量,沒有領料數(shù)量,請老師詳細指導下,謝謝?。?!
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2021-09-19
總公司調用分公司的工人幫忙搬運貨物,工人的搬運費加入到工人工資,在月底一起發(fā)放,分公司應如何做賬?
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2015-10-19
老師,別的公司開的加工費怎么做分錄?我們是工貿企業(yè),加工衣服的
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2018-11-12
甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托乙企業(yè)代為加工一批應交消費稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)的材料成本為4000000元,加工費為500000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費稅為200000元。材料已經加工完成,并由甲企業(yè)收回驗收入庫,加工費尚未支付。甲企業(yè)采用實際成本進行原材料的核算。 (1)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資用于繼續(xù)生產應稅消費品,甲企業(yè)的有關會計分錄如下: (2)如果甲企業(yè)收回的委托加工物資直接用于對外銷售,甲企業(yè)的有關會計分錄如下:
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2022-01-03
臨時買的一些價值不那么高的材料用來加工產品,怎么入賬呢
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2017-07-05
老師,企業(yè)采用不同的加工方式節(jié)稅的增值稅稅法依據(jù)有什么?
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2019-12-24
殘保人和工會費是在營業(yè)稅金及附加核算還是管理費用核算
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2018-10-15