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馬匹寄養(yǎng)服務(wù)免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?如果不算免稅那馬匹寄養(yǎng)服務(wù)屬于哪一類稅目?稅率按多少繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2022-05-18
老師,三月前我公司是小規(guī)模,金稅盤維護(hù)費(fèi)之前會(huì)是這樣做的,將抵扣的放在 應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款,而將增值稅放在應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅里。四月我公司申請為一般納稅人,我把應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款調(diào)到應(yīng)交稅_應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
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2018-05-03
小規(guī)模企業(yè),每月銷售不超過10萬,然后它的增值稅是減免的,現(xiàn)在做的分錄是應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,減免時(shí)借方應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款,貸方營業(yè)外收入,是不是要做一個(gè)反結(jié)賬分錄,不然銷項(xiàng)稅會(huì)有余額滾下來的
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2019-03-28
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額沒有超過30萬,按規(guī)定減免增值稅,我想問一下這個(gè)減免增值稅的分錄是在季度末結(jié)轉(zhuǎn)還是下一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入 是這個(gè)分錄對吧?
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2019-07-11
請問我們退役士兵減免1500,主表應(yīng)交增值稅1530,這樣的話,在減免表哪里填1500呢?
1/140
2021-04-20
你好老師:本企業(yè)季度收入28萬,免征增值稅;城建,、教育、地方、水利、印花都免征嗎?
1/562
2019-06-12
想問下餐飲業(yè)有個(gè)優(yōu)惠政策,免征增值稅,那開票是那稅率是填0還是填免稅
1/2531
2020-04-13
老師,小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅發(fā)票分錄怎么寫?還做減免稅款的分錄嗎?
1/390
2022-04-06
附加稅城建稅這些什么情況下才免的,明明有增值稅,但是免掉了是什么情況?
1/1559
2018-10-15
請問金稅盤維護(hù)費(fèi)減免已沖減管理費(fèi)用就不能在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減掉減免稅?
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2020-01-10
金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵扣填在增值稅減免申報(bào)表哪一行,減免文件代碼是多少
1/8241
2018-07-11
老師,銷售免稅收入分錄怎么做 要不要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅)體現(xiàn)出來?
1/684
2017-08-31
老師.小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)的減免稅.借方.應(yīng)付稅金增值稅減免稅.貸方.營業(yè)外收入嗎
1/869
2016-12-29
技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免增值稅普通發(fā)票,銷項(xiàng)金額30000元,稅額0,請問分錄? 減免的稅額1698.11(6%)做分錄時(shí)需要體現(xiàn)?
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2020-04-30
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
1/2118
2019-10-09
老師 ,您好,為什么這筆是要進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額,為什么不直接入營業(yè)外收入呢
1/632
2020-06-23
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅款)這個(gè)科目下面直接這樣增加正確的吧
1/1023
2017-06-01
你好,我們是餐飲住宿的,由于受今年疫情影響,我們一直都是免征增值稅的,可是9月份我們在稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,專用發(fā)票是不免增值稅的,相應(yīng)的城建,教育附加也就不免了,可是稅務(wù)局說我們當(dāng)時(shí)不應(yīng)該開專用發(fā)票,可是已經(jīng)開了,這要怎么辦呢
1/198
2020-10-28
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒有明白
1/3039
2021-03-22
金稅盤報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
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2019-01-07