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老師,發(fā)生可資本化這個分錄不太懂,啥意思
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2020-07-12
為什么這道題計入資本化的利息是9個月?
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2019-09-12
我想了解下 資本化什么時候能夠進行攤銷 有具體文件什么的嗎
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2019-09-25
老師好,第9??小問的意思是什么呢?產(chǎn)出合格產(chǎn)品就應(yīng)該可以資本化了,不滿足停止資本化的意思不是應(yīng)該資本化嗎?為什么答案是?
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2019-06-04
資本化支出具體是指什么類型的支出
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2019-07-16
老師,請問關(guān)于財務(wù)利息資本化部分可以講解一下嗎?
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2019-10-30
租期十年,投資人代繳租金,預(yù)付款,能不能借長期待攤費用 貸實收資本
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2017-03-09
上月分錄借銷售費用,其他應(yīng)收,貸銀行存款,本月這筆分錄怎么能沖掉
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2020-05-28
上個月有一筆帳付給客戶,掛的借其他應(yīng)付款,貸銀存,這個月他們拿發(fā)票過來,我可以借:費用或成本類,貸:其他應(yīng)付款,可以吧
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2017-02-21
銀行基本戶報銷怎么做賬。是不是看報銷單上領(lǐng)款人和報銷人做。借:管理費用~辦公費 貸:其他應(yīng)付賬款~A銀行報銷時候借:企業(yè)應(yīng)付款—A貸:銀行存款
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2019-03-25
資料:甲公司2019年1月1日動工興建一棟辦公樓,年底完工達到預(yù)定可使用狀態(tài)。工程采用出包方式,分別于2019年的1月1日、7月1日和10月1日支付工程進度款1 500萬、3 000萬和1 000萬。????公司為此項工程發(fā)生的兩筆專門借款是:(1)2019年1月1日借入的專門借款2 000萬、期限3年、年利率9%、利息按年支付;(2)2019年7月1日借入的專門借款2 000萬、期限5年、年利率12%、利息按年支付。閑置專門借款資金均用于固定收益的短期債券投資,已知該債券投資月收益率為0.7%。 ????由于公司建造辦公樓實際累計支出5 500萬,超過專門借款,因此,占用其他一般借款1 500萬。所占用的兩筆一般借款分別是:(1)2018年1月1日發(fā)行的公司債券1億元、期限5年、年利率10%、按年付息;(2)2019年6月1日向銀行借入的本金為3 000萬、期限3年、年利率8%、按年付息。 要求:(金額以萬元為單位) (1)計算2019年專門借款利息資本化金額,并按年編制計息的相關(guān)會計分錄; (2)計算2019年累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù); (3)計算2019年
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2020-06-20
某公司今年年初有一個投資項目,需要資金5000萬元,通過以下方式籌資,發(fā)行債券1000萬元,資本成本為7%;長期借款1200萬元,資本成本6%;普通股1500萬元,資本成本10%,優(yōu)先股800萬元,資本成本9%;保留盈余500萬元,資本成本9.5%,試計算加權(quán)平均資本成本,若該投資項目的投資收益預(yù)計為480萬元,問該籌資方案是否可行?
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2024-01-14
法人給公司打錢時銀行單據(jù)已經(jīng)寫上實繳注冊資本了,現(xiàn)在老板又讓把帳做成借款把錢打回去,這樣可以嗎
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2019-10-24
老師公司從1月到現(xiàn)在一直沒有收入,實收資本也沒有,如果沒有錢可以從法人和總經(jīng)理借款嗎?兩個人已經(jīng)每人借一萬了,還可以借嗎?是不是得他們存錢到公司賬戶啊,入實收資本?
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2017-04-26
某公司使用的會計科目名稱表里不包含應(yīng)付職工薪酬,但包含主營業(yè)務(wù)成本,請問用銀行存款支付員工本月薪資時,可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款嗎
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2021-05-17
我們公司注冊資本是280萬元。目前一共收到550萬元公司投資款。1.借:銀行存款 550 2.借:銀行存款 550 貸:實收資本 280 貸:實收資本 280 資本公積 270 其他應(yīng)付款 --股東借款 2701.兩者分錄有什么區(qū)別厲害關(guān)系 2.股東借款270萬數(shù)額這么大,和實收資本差不多沒有關(guān)系嗎,稅務(wù)所會不會來稽查
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2018-03-01
如利息收入100。 借的分錄是 借銀行存款100, 借財務(wù)費用(紅字)100。 結(jié)轉(zhuǎn)時。借本年利潤(-100) 貸財務(wù)費用(-100) 這樣做是對的嗎?如是,哪登記總賬和明細賬時怎么登記呢?
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2017-04-18
2020年12月預(yù)提了一筆機械租賃費,2021年1月票回來了,如何做1月份的憑證。12月分錄借:銷售費用機械費用,貸:應(yīng)付賬款_暫估款,貸:銷售費用_機械租賃費用,借:本年利潤
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2021-03-25
老師,如果金稅盤年費是280,那我申報本期增值稅是不是可以在這張表內(nèi)填本期發(fā)生額280?分錄1是借管理費用 貨銀行存款,分錄2是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費用?
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2022-04-08
老師好,我公司是代加工廠,看以前記賬是:來料直接計入 借:制造費用 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸制造費用,無別的處理,這樣可以嗎?我是否按該這樣記下去?
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2020-04-11