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老師,國稅機(jī)打通用發(fā)票是普通票,那和增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-04-28
老師,我公司通過建信融通融資交的服務(wù)費(fèi),其中服務(wù)費(fèi)分資金方服務(wù)費(fèi)和平臺方服務(wù),平臺方服務(wù)費(fèi)發(fā)票由建信融通開專票過來,資金方服務(wù)費(fèi)由銀行開過來,那這兩個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都可以抵扣嗎?
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2020-03-13
老師 小規(guī)模納稅人科技公司銷售電腦開具普通發(fā)票不含稅20萬 沒有通過公司賬戶收款都是直接賺的私人賬戶 可以會計(jì)分錄做借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎 還是借方只能做應(yīng)收賬款
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2020-01-12
老師您好:我公司下屬的各門店上半年工程維修,由于一直未完工,費(fèi)用一直未結(jié)賬,7月開始準(zhǔn)備陸續(xù)結(jié)賬,對方開普通發(fā)票,請問是開增值稅普通發(fā)票嗎?如果開以前交營業(yè)稅的普通發(fā)票我們能做賬嗎
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2016-07-17
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬的額度,是指針對普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
老師我們是小規(guī)模納稅人,專值稅專用發(fā)票加電子普通發(fā)票開票金額不超過45萬用交稅嗎?那開了增值稅專用發(fā)票要交哪些稅
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2021-10-18
我去外地預(yù)交稅款,回單位開發(fā)票,結(jié)果發(fā)現(xiàn),交的稅額比發(fā)票稅額多了1分錢,是增值稅普通發(fā)票,如何辦?咨詢百旺也無法調(diào)整。
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2016-11-03
以前年度損益調(diào)整是不是只適用于以前年度需要補(bǔ)交的稅。匯算清繳下年5月末前交的所得稅不通過以前年度損益調(diào)整吧
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2019-02-10
老師,我16年1-3月的所得稅沒有預(yù)繳。如果明天交,是不是還要另交滯納金,從通知書上的4.19-4.26共8天*0.0005*5760.49元=滯納金23.04元 這個(gè)滯納金我在哪里交給稅務(wù)局
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2016-04-26
老師,您好,一般納稅人,收到陳列費(fèi),開具普通發(fā)票,同時(shí)收到款,分錄,借銀行存款 1964,貸主營業(yè)務(wù)收入 1852.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷售項(xiàng)額? 111.17?對嗎,需要做應(yīng)交稅費(fèi)確認(rèn)嗎
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2021-01-28
企業(yè)應(yīng)交增值稅是按稅控盤開具的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅來交的那有些沒有開具增值稅發(fā)票的是不是就不用交稅了呢增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票都沒有開具
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2018-05-27
老師,以個(gè)人名義代開了一份普通發(fā)票,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是樓頂抹灰工程,這個(gè)交個(gè)人所得稅是以建筑服務(wù)交稅了還是以提供勞務(wù)交稅了?
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2021-01-11
老師,請問一下,老板想通過多交公積金把公司利潤拿出來,他想交2萬亓的公積金,因?yàn)楣e金不涉及個(gè)稅,這樣可以嗎,交公積金的金額大小有沒有什么要求?
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2018-12-01
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅時(shí),沒有通過以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,直接是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??梢詥?/span>
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2024-09-27
小平時(shí)員工出去辦公事,乘坐公交和地鐵!可不可以用一個(gè)一卡通,專門公司用,每個(gè)月存100元(根據(jù)具體情況),然后出去辦事的員工就拿這個(gè)卡去坐車!這個(gè)充值費(fèi)100元一次做管理費(fèi)用~交通費(fèi)?覺得這個(gè)可以嗎?
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2018-09-26
比如以企業(yè)名義開了一個(gè)天貓店鋪,開通了支付寶,然后買家通過支付寶向我的那個(gè)企業(yè)支付寶轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,那再把支付寶里面的錢轉(zhuǎn)到對公賬戶上去,這筆收入應(yīng)該也是要交稅的 這筆怎么開票 怎么交稅呢
4/2006
2019-03-08
老師 問一下 看到老師說 先借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 再借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 為什么不合起來啊,借:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這是什么原因啊
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2021-12-27
老師 問一下 看到回放說到 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 再借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 為什么不合起來啊,借:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”這是什么原因啊
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2021-12-27
小規(guī)模公司開增值稅普通發(fā)票給客戶(個(gè)人),金額100,稅率3%, 稅額2.91,在開票的時(shí)候稅額2.91就交給國家了嗎?什么時(shí)候交2.91的稅額?
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2016-12-01
之前會計(jì)2014年做了這樣一筆分錄:借:應(yīng)交稅金 - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅金 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的一筆憑證通常是怎么來的
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2018-04-23