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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jsst_svr012,異常原因:1010410006000058:優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足,本次剩余余額:50.0 對(duì)應(yīng)征收品目為:101011199 減免性質(zhì)代碼:0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng):購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅 減免明細(xì)表是我自己手填的
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2019-02-13
小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn),季度減免稅額包不包含普票稅額,比如7-9月共計(jì)稅額3000,專(zhuān)票2500,其中普票500,9月做賬減免稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:營(yíng)業(yè)外收入這筆減免金額是應(yīng)該2500還是3000
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2019-03-18
老師,小規(guī)模納稅人未超過(guò)45萬(wàn),免增值稅,免3%增值稅是不是要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表?怎么填能不能指導(dǎo)一下
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2022-01-10
軟件企業(yè)即征即退的,申報(bào)增值稅時(shí),研發(fā)收入和銷(xiāo)售收入要分開(kāi)填嗎,就是研發(fā)收入需要填到即征即退欄還是所有收入都填即征即征欄?
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2021-08-28
個(gè)體戶核定征收增值稅起征點(diǎn)是多少?
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2020-05-13
你好,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局客戶端申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅,月銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn)是免增值稅的,無(wú)票收入10萬(wàn),我應(yīng)該填在哪欄?小微免稅這欄嗎?
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2022-01-14
公司銷(xiāo)售蔬菜類(lèi)的,發(fā)票上開(kāi)的是免稅的金額就是價(jià)稅合計(jì)了,但是增值稅申報(bào)的又有稅額呢,但是增值稅也是免了的呢?這個(gè)怎么做賬呢?
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2017-06-22
老師,您好,我們是做跨境電商的,從德國(guó)進(jìn)貨放在保稅倉(cāng)進(jìn)行銷(xiāo)售,這種收入是正常繳納增值稅,還是可以免稅?跨境電商免增值稅的說(shuō)法嗎?
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2021-11-25
請(qǐng)問(wèn)我可以增值稅報(bào)表全申報(bào)之后,再來(lái)做出口免抵退申報(bào)么?增值稅上的數(shù)據(jù)除了出口銷(xiāo)售額,其他有沒(méi)有需要免抵退申報(bào)表上的數(shù)據(jù)的
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2019-10-16
稅收優(yōu)惠中直接減免有免征,減半征收,其中免征(8項(xiàng))和減半征收(2項(xiàng))的適用范圍包括哪些呢?
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2019-05-14
小規(guī)模開(kāi)票季度不足9萬(wàn)免交增值稅,這個(gè)減免的增值稅填在增值稅申報(bào)表第幾欄
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2017-07-15
銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)減半征收增值稅,發(fā)票怎么開(kāi)?稅額哪里如何填列?
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2016-08-19
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
這廢舊物資銷(xiāo)售,不是不征收增值稅嗎?怎么上面的圖片還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額???
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2018-09-07
出售舊貨簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%稅率減按2%征收,在增值稅申報(bào)表中哪一行填列?
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2023-04-26
私立的幼兒園的收入是免增值稅的,所得稅免嗎? 所得稅報(bào)表中有一行時(shí)減:免稅收入増行下有一個(gè)政策是符合條件非營(yíng)利組織收入免征企業(yè)所得稅,這個(gè)作為幼兒園能選嗎
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2022-07-14
老師,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按適用稅率計(jì)征增值稅。是說(shuō)按3%征收減按2%征收,這的適用稅率指的是什么?
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2016-08-08
外貿(mào)出口免稅是免得增值稅嗎
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2016-03-30
賣(mài)農(nóng)機(jī)的免增值稅,印花稅免嗎
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2019-10-04
請(qǐng)問(wèn)老師,棉籽油免不免增值稅
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2019-10-22