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請(qǐng)問(wèn)老師,核定征收的合伙企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率怎么算?核定稅率是3.6,2個(gè)合伙人,比例是15&85。100萬(wàn)應(yīng)該要交多少
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2019-06-14
我公司是建筑 一 般納稅人查帳征收 有一個(gè)工程是老項(xiàng)目 現(xiàn)在才開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)一下?tīng)I(yíng)改增后是不是國(guó)稅有個(gè)文說(shuō)老項(xiàng)目不用成本票 企業(yè)所得稅 按2%核定征收 有這個(gè)規(guī)定嗎
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2019-05-27
建筑施工企業(yè)中核定征收0.4%的個(gè)人所得稅如何做賬務(wù)處理?如何做會(huì)計(jì)分錄,如何做計(jì)提分錄
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2020-12-08
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得交了個(gè)體工商所得稅外,工資還交個(gè)稅嗎
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2016-10-08
建筑業(yè)在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅怎么計(jì)提和做分錄
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2018-10-22
為個(gè)人提供勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)人所稅,這樣做對(duì)嗎 1、代繳個(gè)人所得稅時(shí) 借:其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 收到勞務(wù)發(fā)票,支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí) 借:成本費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人所得稅 銀行存款
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2021-04-12
在代扣代繳個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得的時(shí)候,本期收入忘記減掉附加稅了,導(dǎo)致對(duì)方多繳了15塊個(gè)人所得稅,這樣怎么處理比較好呢?不管他可以嗎?
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2019-01-14
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度申報(bào),在自然人稅收管理體系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,還沒(méi)到申報(bào)期,在經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)下面提示待申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是什么意思
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2019-06-14
沒(méi)有收入只有成本費(fèi)用的小規(guī)模納稅人,在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是只用填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(季)度申報(bào)表,余下的: 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表 減免所得稅額明細(xì)表 居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表 技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表 這下表要不要填 21分鐘前
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2017-04-12
企業(yè)所得稅匯算清繳使用直接法,收入總額包含營(yíng)業(yè)外收入和其他收益嗎?
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2023-05-22
企業(yè)所得稅年報(bào)黨建工作經(jīng)費(fèi)賬載金額是6602管理費(fèi)用?那實(shí)際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師你好,若企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)已計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),并且已申報(bào)了第一季度企業(yè)所得稅報(bào)表,想問(wèn)后面還能不能轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報(bào)多報(bào)了管理費(fèi)用-工資的數(shù)額,報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)要怎么調(diào)整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),那10月企業(yè)所得稅申報(bào),該怎么做呢?
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2016-09-22
老師,選項(xiàng)D 為什么影響凈利潤(rùn)=少交的管理費(fèi)用-增加的遞延所得稅費(fèi)用? 少交的管理費(fèi)用為什么不需要交25%的所得稅?
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2023-06-05
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費(fèi)用中的數(shù),還是填寫,應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)所得稅年報(bào),管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)填在哪里
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2020-05-28
你好 小規(guī)模納稅人增值稅收入與個(gè)人所得稅收入不一致 出現(xiàn)少交個(gè)人所得稅的情況 應(yīng)該如何處理
1/1399
2019-10-25
對(duì)外提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,稅率6%,如果我當(dāng)年醫(yī)療服務(wù)取得收入100萬(wàn)元,那么怎么確認(rèn)我當(dāng)年免征的增值稅是多少呢?這部分免征的增值稅是不是還要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅呢?
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2022-03-15
老師,你好,以前所得稅在地稅的,現(xiàn)在營(yíng)改增了所得稅還在地稅。要開(kāi)外管證的到哪 去開(kāi)
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2016-05-25