国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

請問老師 盤盈固定資產(chǎn)需繳哪些稅
2/1653
2021-11-17
老師往來款不打收據(jù)有何稅務(wù)風(fēng)險
5/537
2021-03-04
已知含稅的總金額和稅金額,求稅率
1/6578
2023-03-20
老師,請問稅控盤服務(wù)費的分錄是這樣的嗎?首次購買1,、購入時,借:管理費用440 貸:銀行存款 減免時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440 貸:管理費用440 抵扣時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅440 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440
1/751
2020-09-02
飼料企業(yè)增值稅全免稅,假設(shè)本期銷售額117萬元,借:銀存117萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項17月底做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額17貨:營業(yè)外收入17,申報時只需將這100萬銷售額填在免稅欄中,我這樣處理對嗎?
2/929
2018-04-14
請問,為什么有點老師說借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:營業(yè)外收入,
1/620
2016-01-28
老師3月起小規(guī)模納稅人減免增值稅1%,我計提增值稅是還按3%提后,剩余的2%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入一減免稅嗎?如果沒上30萬就全部轉(zhuǎn)嗎?
1/1597
2020-04-14
應(yīng)交稅費-進項稅額:借方余額212869.65 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出:貸方余額60.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅額:借方余額480 應(yīng)交稅費-銷項稅額:貸方余額59157.53 請問老師,月底我怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金,分錄可以說下嗎?還有我進項稅額多,我該轉(zhuǎn)到哪個科目嗎?
1/1062
2019-09-01
你好老師,金稅盤技術(shù)服務(wù)費280元,全額抵減,做賬借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款科目,那這個科目就一直有余額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?
2/1773
2020-04-03
2020年12月小規(guī)模稅控盤費用,我進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,然后21年1月科目余額表怎么顯示進項稅額呢
3/367
2022-01-12
小規(guī)模納稅人2018年8月取得稅控發(fā)票開票軟件技術(shù)維護費280元,今年3月申報增值稅,280元可以減免增值稅嗎?
1/2390
2019-04-03
航信開的可以全額抵扣的服務(wù)費發(fā)票,我做帳的時候先做借管理費用貸庫存現(xiàn)金 等到申報抵扣時再做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費用 可以嗎?可以不走營業(yè)外收入走嗎?
1/1179
2016-01-07
小規(guī)模月銷售沒達到10萬,免征增值稅,之前計提的附加稅如何處理,是計入營業(yè)外收入嗎?還是說當(dāng)免征增值稅時不需要計提附加稅
1/1644
2019-04-01
小規(guī)模納稅人季度申報時,季度銷售額不超過30萬,是不是免征增值稅,這個在季度增值稅申報的時候,需要填寫免稅的那張報表嗎?
1/1051
2020-03-28
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè) 季收入不到30萬,增值稅給免交 那在匯算清繳時,免交的增值稅是否需要交所得稅,在哪賬表上需要填
1/887
2020-03-12
沒有收入不超過3萬,屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計入營業(yè)外收入嘛?
1/976
2017-10-05
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
1/896
2017-11-13
減免的增值稅借方應(yīng)計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款”科目,貸方應(yīng)計入其他收益的相關(guān)政策依據(jù),或者是會計準(zhǔn)則規(guī)定是哪一條?
2/811
2024-07-31
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
1/558
2019-03-01
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費,抵減稅時 是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入?
1/999
2017-04-11