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老師,我公司剛成立之前老板付款都是自己付款未走公帳,但是開(kāi)有發(fā)票,我可以直接 借費(fèi)用貸現(xiàn)金 再借現(xiàn)金貸實(shí)收資本嗎?
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2018-12-05
公司負(fù)責(zé)1281(其他應(yīng)付款)元,現(xiàn)用一名林宏股東存錢(qián)到銀行還錢(qián),清算債務(wù),會(huì)計(jì)分錄這樣嗎? 借 銀行存款1281 代:實(shí)收資本 1281 ,借:其他應(yīng)付款1281 貸 銀行存款 1281
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2019-05-20
提前支付款項(xiàng),沒(méi)有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何做??等發(fā)票來(lái)了之后又怎么做?借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用),貸預(yù)付賬款,對(duì)嗎
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2019-04-03
做內(nèi)賬,基本戶(hù)對(duì)公賬戶(hù)維護(hù)費(fèi) 是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
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2016-10-24
老師,研發(fā)費(fèi)用,開(kāi)發(fā)階段,挺有把握會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)的專(zhuān)利,那我開(kāi)發(fā)階段的所有費(fèi)用能否記下資本化處理。
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2016-03-30
已知營(yíng)業(yè)杠桿系數(shù)為三,固定成本為十萬(wàn)元,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用為兩萬(wàn)元,固定資產(chǎn)資本化利息為兩萬(wàn)元,則利息保障倍數(shù)為
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2022-06-24
單位購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)機(jī)器設(shè)備,委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo),支付給招標(biāo)代理公司的相關(guān)費(fèi)用可以資本化計(jì)入相關(guān)固定資產(chǎn)的成本嗎,還是計(jì)入管理費(fèi)用?
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2019-07-09
老師好,開(kāi)發(fā)支出中不符合資本化的計(jì)入管理費(fèi)用,為什么這里的管理費(fèi)用不會(huì)影響利潤(rùn)總額?
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2022-02-24
是做商貿(mào)企業(yè),經(jīng)營(yíng)化妝品和奶粉,人工成本費(fèi)用高,收入不好,所以庫(kù)存成本結(jié)轉(zhuǎn)少,影響利潤(rùn),賬面庫(kù)存跟實(shí)際進(jìn)銷(xiāo)存不符,這個(gè)怎么辦?
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2017-03-23
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這題的管理費(fèi)用不是80000嗎?5月份的時(shí)候研究階段的不符合資本化的,要記入管理費(fèi)用的50000,9月份形成無(wú)形資產(chǎn)就計(jì)提的攤銷(xiāo)要記入管理費(fèi)用的是30000。
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2020-05-27
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù),專(zhuān)利權(quán)屬于研究院,企業(yè)享有無(wú)償使用權(quán),發(fā)生費(fèi)用如下:委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w (廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除)我做的處理如下: 借:研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w 貸:銀行存款 20w 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程 借:在建工程 40 貸:銀行存款40 由于使用時(shí)間很短,試用結(jié)束以后也沒(méi)有相應(yīng)價(jià)值 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 40 貸:在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
企業(yè)借款,等額本息方式還款,怎么賬務(wù)處理?
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2023-12-06
老師,您好。我們公司有向個(gè)人借款,金額合計(jì)30幾萬(wàn),分錄為: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 然后用法人提取的備用金還掉可以嗎 借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)收款-備用金-法人 沒(méi)有借款合同的。
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2019-10-22
請(qǐng)教一下老師,暫估成本從來(lái)沒(méi)有做過(guò)分錄,上月收到一批材料,無(wú)發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對(duì)的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個(gè)對(duì)???
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2018-12-03
開(kāi)發(fā)階段的支出滿(mǎn)足資本化條件時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,怎樣算是滿(mǎn)足資本化條件?
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2021-05-12
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們主要是做綠化養(yǎng)護(hù)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下可以設(shè)工資跟材料費(fèi)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi),購(gòu)買(mǎi)材料的時(shí)候借原材料,再領(lǐng)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)可以嗎?
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2021-06-26
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)甲上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表,甲公司面臨較大的業(yè)績(jī)壓力,針對(duì)采購(gòu)與付款循環(huán),關(guān)注的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)通常不包括( ?。? A.沒(méi)有完整記錄負(fù)債 B.將資本化支出費(fèi)用化 C.將本期管理費(fèi)用推遲到下期記錄 D.費(fèi)用支出記錄不準(zhǔn)確
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2024-03-18
借 銀行存款 800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 560 貸 其他應(yīng)付款 560
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2017-08-15
21年 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 應(yīng)為 借其他應(yīng)付款 22年應(yīng)該怎么調(diào)?
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2023-02-15
“長(zhǎng)期借款”賬戶(hù)的期末余額,反映企業(yè)尚未支付的各種長(zhǎng)期借款的本金。
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2020-04-05