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匯款因賬號(hào)有誤被退回,這種情況是支出時(shí) 借:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,被退回時(shí),借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應(yīng)一下銀行增減變動(dòng)就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費(fèi)和公積金時(shí),只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費(fèi)明細(xì),我做管理費(fèi)用和其它應(yīng)收款有沒有問題?
3/2010
2016-09-19
請(qǐng)問老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
老師,您好,現(xiàn)在要年報(bào),之前會(huì)計(jì)都是把公司福利這部份直接做借:管理費(fèi)用--福利,貸銀行存款,沒有申報(bào)個(gè)稅,年報(bào)時(shí)候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
老師你好,員工報(bào)銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時(shí)間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時(shí)候是固定在每個(gè)月的報(bào)銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時(shí)候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
我想問下專利申請(qǐng)的時(shí)候繳費(fèi)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款, 收到證書的時(shí)候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
工程建設(shè)的二類費(fèi)用(管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等),沒有包括在工程總預(yù)算控制造價(jià)里,這部分費(fèi)用是不是該施工方自己承擔(dān)
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2018-08-06
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師你好,請(qǐng)問經(jīng)營范圍是工程管理服務(wù),家用電器調(diào)試,安裝,維修,建筑物采暖系統(tǒng),安裝服務(wù)等,這是屬于哪個(gè)行業(yè)呀?在稅務(wù)上
1/2866
2020-04-29
手工帳多蘭明細(xì)張管理費(fèi)用怎么沒有答案
1/513
2017-11-15
2021年1月職工加班費(fèi)記入了管理費(fèi)用 其他支出里面,4月份進(jìn)行修改,請(qǐng)問怎么改?
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2021-04-23
你好,郭老師!還是剛才那個(gè)問題,管理費(fèi)用—工資下歸集的是個(gè)人保險(xiǎn)+個(gè)稅+實(shí)發(fā)工資。但是在工資表里那欄是應(yīng)發(fā)工資呀。我填報(bào)個(gè)稅也要填寫這個(gè)數(shù)字,社保這樣也要交個(gè)稅了。
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2020-04-24
一個(gè)沒有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)給員工發(fā)工資,如果入管理費(fèi)用那么利潤這塊就總是負(fù)數(shù)了,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)沒有經(jīng)營但是代給別人上保險(xiǎn)呢,所以入賬就試同公司的員工,這塊怎么弄合適呢
1/395
2018-09-19