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老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當(dāng)時會計科目用的是,借:管理費用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應(yīng)付,然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預(yù)付賬款是嗎?
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2020-04-17
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領(lǐng)導(dǎo)報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費用貸:銀行存款嗎
1/1169
2017-12-01
向你請教一個問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費用,我當(dāng)時做的借:銀行存款100萬貸長期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費用8300元貸銀行存款8300元,請問這個長期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
1/1405
2019-06-03
單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
1/680
2022-03-24
當(dāng)月入賬的稅盤服務(wù)費,借:管理費用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
1/1040
2020-06-16
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
我公司是剛成立的農(nóng)機制造有限公。現(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結(jié)息788元,我是應(yīng)該計入營業(yè)外收入?還是直接沖減管理費--開辦費?
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2018-01-21
如果一個商品進價是10000,賣價是11000 按照10%扣管理費,用成本算管理費,那么不就沒提成了
1/1020
2017-04-12
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項未付,這個分錄怎么做
1/915
2019-06-17
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
1/480
2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應(yīng)發(fā)工資?
1/672
2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
1/859
2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19