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甲公司因違約而被乙公司起訴,截至2×23年12月31日甲公司尚未接到人民法院的判 決。甲公司法律顧問預計甲公司很可能需要賠償,賠償金額在100萬元到200萬元之 間,該區(qū)間內每個金額發(fā)生的可能性大致相同。不考慮其他因素,2×23年12月31日 甲公司下列會計處理中,正確的是( )。 A.確認預計負債100萬元 B.確認預計負債150萬元 C.確認預計負債200萬元 D.確認管理費用150萬元
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2023-11-10
報銷費用已經報銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報銷月已經做了借:管理費用-業(yè)務招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
請問辭退福利入管理費用,二級科目應該選什么?
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2023-03-20
我有一筆去年的研發(fā)支出月末忘記結轉到管理費用了,怎么辦?
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2024-07-03
企業(yè)自產的產品發(fā)放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
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2022-04-06
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費用-工資6萬 貸:應付職工工資6萬,月底結轉期間損益,12月實際發(fā)放工資5萬元,借應付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進行賬務處理,今年發(fā)現(xiàn)應付職工工資貸方1萬,這怎么做調整分錄呢?已經跨年度了
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2022-05-20
您好,我去年10月份時預付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個分錄要怎么做???每月要不要攤分管理費用?
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2022-04-01
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應付 但是這邊1月管理費用有差額 這個賬務處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費用 應交稅費 貸:應付 其他差額在應交稅費哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是計入這個宿舍作為固定資產來核算
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2025-06-18
請問公司自用的周轉箱計入管理費用還是周轉材料
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2025-06-23
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
老師好 購買專利5萬元 記 無形資產 每月可要計提還是一次性記管理費用?
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2023-01-09
老師,像收到這個票時, 我們把這個記入管理費用-辦公,還是記入到固定資產里面去?
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2022-08-24
請問公司購買的集裝箱用于辦公室和廚房用計入管理費用還是固定資產?
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2025-07-14
老師,我們是制造業(yè)公司,租的車間,之前租賃合同簽的是房租開普票,但是好像今年小規(guī)模房租發(fā)票開不了普票了,就給我們開了5%的專票,但是我每月計提房租都是按普票全額計提結轉入產品成本了,現(xiàn)在收到這個5個點的專票怎么處理呢?多計入成本的這部分稅款沖管理費用嗎?
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2023-12-26
老師你好!經濟聯(lián)合社的房產固定資產的累計折舊會計分錄是借:管理費用嗎
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2022-09-06
老師,您好!我目前有這么一個業(yè)務,個人掛靠我們公司,甲方和我們公司簽訂合同,我全額開具發(fā)票給甲方,甲方支付我款項。個人給我公司開具成本發(fā)票,我再扣除管理費用,支付給個人。這是以前的。 這個月,甲方自己支付農民工工資,合同金額扣除農民工工資后余額支付給我公司,農民工工資這塊我的賬務怎么處理?謝謝老師!
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2020-10-29
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,是不是送禮買了的煙酒都要入銷售收入???如果直接入管理費用的話,會有什么后果?
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2022-03-04
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21