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請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
老師你好 想請(qǐng)問(wèn)一下 2021年12月支付房租時(shí)借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專票時(shí) 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
您好,我去年10月份時(shí)預(yù)付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個(gè)分錄要怎么做?。棵吭乱灰獢偡止芾碣M(fèi)用?
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2022-04-01
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)公司自用的周轉(zhuǎn)箱計(jì)入管理費(fèi)用還是周轉(zhuǎn)材料
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2025-06-23
老師好 購(gòu)買(mǎi)專利5萬(wàn)元 記 無(wú)形資產(chǎn) 每月可要計(jì)提還是一次性記管理費(fèi)用?
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2023-01-09
老師,像收到這個(gè)票時(shí), 我們把這個(gè)記入管理費(fèi)用-辦公,還是記入到固定資產(chǎn)里面去?
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2022-08-24
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)的集裝箱用于辦公室和廚房用計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)?
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2025-07-14
老師,我們是制造業(yè)公司,租的車間,之前租賃合同簽的是房租開(kāi)普票,但是好像今年小規(guī)模房租發(fā)票開(kāi)不了普票了,就給我們開(kāi)了5%的專票,但是我每月計(jì)提房租都是按普票全額計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,現(xiàn)在收到這個(gè)5個(gè)點(diǎn)的專票怎么處理呢?多計(jì)入成本的這部分稅款沖管理費(fèi)用嗎?
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2023-12-26
老師你好!經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社的房產(chǎn)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用嗎
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2022-09-06
老師,您好!我目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù),個(gè)人掛靠我們公司,甲方和我們公司簽訂合同,我全額開(kāi)具發(fā)票給甲方,甲方支付我款項(xiàng)。個(gè)人給我公司開(kāi)具成本發(fā)票,我再扣除管理費(fèi)用,支付給個(gè)人。這是以前的。 這個(gè)月,甲方自己支付農(nóng)民工工資,合同金額扣除農(nóng)民工工資后余額支付給我公司,農(nóng)民工工資這塊我的賬務(wù)怎么處理?謝謝老師!
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2020-10-29
管理人員自駕出差,發(fā)生的加油費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎
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2019-10-30
如果公司1-3月的租金,物業(yè)管理費(fèi)用現(xiàn)金付款的,5月才收到發(fā)票。分錄怎么做
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2019-08-09
老師,銀行的回單管理費(fèi)和賬戶管理費(fèi),能不能全部計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?還是要分別設(shè)二級(jí)科目
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2016-06-28
管理人員出差吃飯的錢(qián)是記到管理費(fèi)用差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用福利費(fèi)啊
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2019-03-01
老師,如果公司名義買(mǎi)了房子,那些房子每個(gè)月的物業(yè)管理費(fèi)可以計(jì)入公司的固定資產(chǎn)費(fèi)用里面嗎?物業(yè)管理費(fèi)如果沒(méi)有按月繳納 ,可能最后一次性繳納,可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2024-08-22
年初,丁公司為200名管理人員每人授予1 000份現(xiàn)金股票增值權(quán),這些管理人員從19年1月1日起在該公司服務(wù)3年,即可按當(dāng)時(shí)股價(jià)的增長(zhǎng)幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)在22年12月31日之前行使。19年無(wú)人離職,預(yù)計(jì)未來(lái)2年有10名管理人員離職。19年12月31日,股票增值權(quán)的公允價(jià)值為10元,股票的公允價(jià)值為25元。丁公司19年12月31日所做的會(huì)計(jì)處理為: 借:管理費(fèi)用 5000 000 貸:資本公積—其他資本公積 5 000 000 丁公司有職工800人,從19年1月1日實(shí)行累積帶薪缺勤制度,職工每年可享受5個(gè)工作日的帶薪休假,未使用的年休假只能向后結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)日歷年度,超過(guò)1年未使用的權(quán)利作廢;職工休年休假時(shí),首先使用當(dāng)年可享受的權(quán)利,不足部分從上年結(jié)轉(zhuǎn)的帶薪年休假余額中扣除;職工離開(kāi)公司時(shí),對(duì)未使用的累積帶薪年休假無(wú)權(quán)獲得現(xiàn)金支付。2019年12月31日,每個(gè)職工當(dāng)年平均未使用的帶薪年休假為2天。預(yù)期該公司2020年將有760名員工將享受不超過(guò)5天的帶薪休假,剩余40名職工(管理人員20人,銷售20人)將平均
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2020-07-11
1存貨盤(pán)盈是沖減管理費(fèi)用, 2 存貨盤(pán)虧 如果是管理不善也是計(jì)管理費(fèi)用嗎?存貨盤(pán)虧,如果是自然災(zāi)害,是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出? 3 現(xiàn)金盤(pán)虧 是計(jì)入管理費(fèi)用?
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2022-07-26
超市,購(gòu)入低值品,一次攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。部門(mén)領(lǐng)用,大部分在賣(mài)場(chǎng)用了,沒(méi)開(kāi)單,只部分部門(mén)領(lǐng)用開(kāi)了單,怎么做分錄?開(kāi)了單的,是沖減管理費(fèi)用嗎?借什么?
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2018-07-02
某公司于12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,發(fā)現(xiàn)下列材料賬實(shí)不符: (1)甲材料賬存7 800元,實(shí)存7 500元;乙材料賬存2 600元,實(shí)存2 400元;丙材料賬存15 860元,實(shí)存14 000元。丁材料賬存25 000元,實(shí)存25 500元。原因待查。 (2)經(jīng)查,甲材料短少屬于收發(fā)計(jì)量不準(zhǔn)造成;乙材料系保管人員失職造成,收到由個(gè)人賠償現(xiàn)金200元;丙材料是管理不善被盜造成毀損,應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅額為241.8元,保險(xiǎn)公司同意賠償1 000元;丁材料為收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)導(dǎo)致,經(jīng)批準(zhǔn)沖減管理費(fèi)用。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-10-10